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老师我想问一下 对方公司差我们15000的欠款 拿茶叶抵 但是要求我们开发票,那我怎么入账呢

2025-09-24 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-24 15:05

对方公司欠我们钱 ?

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快账用户8977 追问 2025-09-24 15:07

是的 我们是测绘公司 他们欠我们公司的技术服务费

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齐红老师 解答 2025-09-24 15:10

对方欠我们钱,为何要我们开票呢,应该对方开票

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快账用户8977 追问 2025-09-24 15:11

???不是人家给我们钱,我们卖服务吗?所以我们应该给对方开票,但是因为现在他们不给钱给的是茶叶抵

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齐红老师 解答 2025-09-24 15:15

对方用茶叶抵,对方应开茶叶的发票过来

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快账用户8977 追问 2025-09-24 15:16

那我这边账务处理应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-09-24 15:21

借:管理费用-办公费或招待费 贷:应收账款

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快账用户8977 追问 2025-09-24 15:26

正常的都是 开发票: 借:应收账款 贷:主营业务收入        应交税费 收钱: 借:银行存款 贷:应收账款 那我拿到他们的茶叶发票过来要做在哪?请老师给一个完整的入账分录

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齐红老师 解答 2025-09-24 15:27

拿到茶叶发票 借:管理费用-办公费或招待费 贷:应收账款

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快账用户8977 追问 2025-09-24 15:28

就是把银行存款改成管理费用是吗?

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齐红老师 解答 2025-09-24 15:30

是的,你的理解是对的。

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快账用户8977 追问 2025-09-24 15:39

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-09-24 15:40

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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你好 请问一下,税务局有没有要求你们填写这个表 投入产出法核定农产品增值税进项税额计算表 http://shanghai.chinatax.gov.cn/bsfw/xzzx/bgxz/qtgll/201606/t425048.html
2023-09-19
同学你好 这个可以的
2022-10-09
你好,需要开票的,两个不能混为一谈。你需要给对方开工程票,对方需要给你开放房租票,要互相付款。
2021-08-24
你好 这个  茶庄是开啥税率   他们是自产自销的农产品吗   
2021-08-11
你好,同学 你们是销售货物,零售行业。发票直接按照你出售的货物开票就可以了。
2022-01-04
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