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老师 我想问一下 我们进货 对方给我们开发票,打款金额大于对方给我们开票金额 差额 我要怎么做账

2024-12-26 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-26 11:21

差额计入预付账款科目

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差额计入预付账款科目
2024-12-26
如果你以后有业务往来,可以按发票入账差额挂往来 如果没有业务,最好退票,因为您发票和您材料对不上
2021-01-08
你好,都是同一个企业的,可以的。但是你得正常的做收入和成本
2022-02-12
同学你好: 这实际上是两笔业务正常做: 销售:借:应收账款 3243 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 采购:借:原材料 应交税费-进项税 贷:应付账款 3140 货款相抵 借:应付账款 3140 银行存款 103 贷: 应收账款 3243 希望以上能够帮助你。
2020-08-05
差额挂应付账款,交涉后处理
2023-11-01
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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