你好,退货对应的发票红字冲回,本次采购发票全额开
老师,请问我们在甲公司购入A货物,约定价格是140一件,然后返点20一件,返点的款最多可按进货金额的60%抵扣,比如第一次进货100件,给对方打款14000,对方开发票14000,单价开的是140,那我们的返点2000,可下次进货低货款,第二次进货20件,我们打款2800-2800*60%(1680)=1120,然后对方开具发票1120,单价56,请问我们现在A货物的成本价是按哪个入库计算成本呢?
你好,我想咨询一下,我们有货物卖给客户1年,客户还有欠款,因资金问题客户无法支付欠款,当时给客户开具了增值税专用发票,客户已经抵扣,现在我们收回货物,公司按照买回出来。让客户再开具发票,还是让客户按照退货处理,二者操作有什么区别?
老师,我们给客户开了12月的发票金额是5400元,但是后面都不再合作了,后面2月又退货了4500元,客户说冲减12月的货款,因为后面也没有再拿货了,那我们是拿回12月的发票减去退货的4500元,重新开900元就好,还是让对方就按照5400元付款,然后后面又退款给对方4500元?
老师你好,我们购进货物,给对方打了10万的货款,对方也给开了发票,但是没有实物交接,这个月我抵扣了进来的几张发票,但是现在想不合作了,对方以我已经抵扣为名,说如果退票金额太大,容易被税务局查账,不给我们退钱,现在我们应该怎么办呢?
老师,你好!我这边开发票20万给对方,现在业务员说当时合同金额是20万,但是后来没有要那么多货,对方现在有10多没有付给我们,发票他们已经抵扣了,不能退给我们,他们现在要让我们出具已经全部付款的证明,老师,这个要怎么处理?
#提问#老师企业平台上卖的货款,提现先提现到个人卡财务总监个人卡可以吗?怎么做账?能直接做现金吗?后期应该怎么调整
客户问: 有个事情咨询你一下,我在非洲接了一个业务,对方公司是非洲肯尼亚的公司,跟我中国的一个一般纳税人单位签订,接的项目是“合同是咨询服务,对方是开发公司”然后有肯尼亚的货币“肯尼亚先令”支付给我,我想咨询几件事情: 1、肯尼亚的公司如何直接对公支付给我? 2、对公支付给我,到我公司账上,我要承担多少税金、手续费等多少? 我回的客户: 1、开个外币户,就可以收款了 2、公司对接的业务是业务咨询费的话,就看我们这个项目地是不是在国外,如果在国外,那就普票免税开票就行。企业所得是合并国内的业务来计算,是否有利润,按照正常企业所得税缴纳就行。外币户只有折算汇率这块有不一样。 请问老师,这么回答是否正确
老师,填报科技型中小企业数据时,这个支出数据从哪里看呢,是研发支出里面去找吗
有进项没有销项怎么结转进项
单一窗口报关委托 我方是委托方,对方也可以先操作号,我这边确认是吗?
应付账款科目明细是 应付账款-C 贷方余额 250,应付账款-D 借方余额 50 假设没有设置预付账款这个科目。就一个应付账款去核算所有。重分类时,资产负债表应付账款填250 ,预付账款填50对吗?
老板要知道借款150万去哪里,请问这个要怎么做表,要从什么方向查询
一张发票的进项税要勾选部分进行抵扣要怎么操作?
老板限高了,官司赢了,工程款300万,纯利,应该是打他卡上,他想让我代收,这个交什么税呢?
郭老师早上好,电子税务局等级B正常吗
他们是要红冲了,开了一张新的5月扣减那笔退货后的金额的发票,这次开的金额和实付金额(里面扣掉了因退货转给我们的款)不一致,不影响的哈!分录怎么做?
没问题,发票与货对应,不需要与付款对应
退货红字冲回入库即可
按新收到商品做入库
好的,谢谢老师
客气,非常荣幸能够给您支持