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甲给乙开了一张十万的发票,但是乙只给甲转五万,剩下的五万通过代付甲的工资形式支付?分录怎么做?这样合理吗?

2025-09-25 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-25 15:43

您好,甲开了发票
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
收到钱
借:银行存款
应付职工
贷:应收账款,‘
这样做就可以

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你好,乙做账需要甲方支付的银行回单明细
2023-08-28
可以的,农民工的工资走专户可以。
2022-03-09
借:应收账款 - 丙公司 30万 预收账款 - 预计债权 20万 贷:应收账款 - 乙公司 50万(债务转抵部分) 对于乙公司: 1.乙公司欠丁公司100万,丁公司已开发票100万给乙公司,所以乙公司的应付账款为100万。 2.由于乙公司将丙公司欠甲公司的50万用来抵减其欠甲公司的100万欠款,实际只支付50万给丁公司。 基于以上情况,乙公司的会计分录如下: 借:应付账款 - 丁公司 100万 贷:应付账款 - 甲公司 50万(债务转抵部分) 银行存款 50万(实际支付给丁公司的部分)
2024-01-04
你好 借应收账款 贷注业业务收入 应交税费-应交增值税
2020-10-17
同学你好,上述问题暂无老师能解答,非常抱歉!
2021-04-20
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