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老师:收到发票517000元,支付470000元,这两张分录哪张正确?还是?

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2025-09-25 17:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-25 17:24

2张凭证都可以的,只是前边的凭证合并做了

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快账用户6502 追问 2025-09-25 17:37

老师:我测试了一下这两张分录,观察到科目余额表区别在于本期发生额和本年累计发生额的变化不同

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齐红老师 解答 2025-09-25 17:43

只是合并了科目,效果是一样的哈,剩余的应付账款金额就是47000

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快账用户6502 追问 2025-09-25 17:55

是的,结果一样,过程不一样

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齐红老师 解答 2025-09-25 17:58

嗯嗯,不要纠结了,都可以的

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借:管理费用-物业费18780       银行存款3756 贷:银行存款22536
2022-04-06
是的,你当月确认了收入,可以这么做。
2022-03-09
借:原材料/ 贷:应付账款 贷:银行存款
2024-02-24
同学你好 直接原分录负数红冲
2022-04-06
收到发票的时候,借费用或成本或其他贷应付账款。
2023-09-13
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