您好 请问是张三先借款 然后拿发票报销么
老师好!6月物流费第一次1880.73元,发票开了2080.73元。当时没注意到发票是2080.73元,按物流单和汇款单做的 借销售费用1880.73 贷银行存款1880.73 第二次物流费用是2697元,分录是借销售费用2697元,贷其他应付款2697元。今天才知道第一次多开了200元。这次会少开200元,只开2497元发票。我到时候收到发票要如何调这200元账,如何做分录
老师,公司公户上没有钱支付企业网银证书年费了,我用自己的手机银行转帐200元到公司公户上支付的,这笔业务的分录这样写对吗,麻烦帮忙看一下:借:财务费用-手续费,贷:其他应付款,记账凭证后付2张原始凭证(一张是公司公户收到我手机银行转账200元的回单,一张是公司公户支付200元证书年费到该银行的回单),是这样吗?
老师,公司付给A员工6000元,代理采购春节福利,苏果卡,支付A员工时, 记 借 其他应收款 —A 贷 银行存款 等普通发票收到后 记 借 管理费用-福利费 贷 其他应收款-A 这样可以吗?
老师,做的老板项目内帐,A项目借应收帐款-张三68049贷银行存款68049,68049元张三用到B项目了,B项目借管理费用68049贷其他应付款—张三68049,(直接入股本金了)我现在A项目这边做完了封账了该怎么做账才能平
老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费,6号取得发票进行到财务核销,我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰,分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费, 贷:银行存款。对吗
为什么购买商品用于员工福利。不能抵扣进项税,用于管理费用,办公费可以抵扣进项税?老师
老师,收到6万元,对方扣了13%的税点 那我扣之前,是多少钱? 怎么计算
租房发票怎么那么高是不是没开对
我是公司,干完工装活,客户要开13%专票,我没有成本票,也没有进项票怎么办。
我是个体户,我给客户开专票,税是我缴纳还是客户缴纳啊。如果是我缴纳,我是全额缴纳吗?
a公司法人是b公司财务负责人,这叫关联公司,一个公司出问题,另一个公司会受牵连对吧,那a,b公司是一个法人,a公司出问题会牵连b公司吗
公司2022年9月成立,建账时间设置为哪个时间段比较好
你好,小规模公司开租赁车辆发票,税率是
电商行业用什么ERP 好
老师,晚上好,请问公司A变更了公司的名称,变为公司B,经营地址,账号,法人都没变更。我们现在支付以前公司A的货款,要求对方写的收据应该是公司A,还是公司B?即收款人是公司A,还是B?对方的收款账号没变
老师不是的
是我们银行直接付款给张三这个公司名下
我们是用其他应收款表示,未用其他应付款
付给公司 应该写公司名字 不是写张三啊
老师就打个比方这个公司名字就叫张三,这个分录对么
这样写分录正确的哈