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老师,6月份收到两张发票13500元,6月份付款19500元,把上次6000元一起付了,分录怎么做

2023-09-13 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-13 16:45

收到发票的时候,借费用或成本或其他贷应付账款。

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齐红老师 解答 2023-09-13 16:45

付的时候借应付账款贷银行存款

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快账用户7078 追问 2023-09-13 16:46

麻烦老师把详细的分录写一下

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齐红老师 解答 2023-09-13 16:47

请问您收到的这个发票是什么业务内容呢?是费用还是库存商品还是原材料呢?有没有进项税?

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快账用户7078 追问 2023-09-13 16:49

修理费发票

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快账用户7078 追问 2023-09-13 16:49

老师是普通发票

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齐红老师 解答 2023-09-13 16:50

借管理费用13500。贷其他应付款13500 借其他应付款13500 贷,银行存款13500。

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齐红老师 解答 2023-09-13 16:51

借管理费用13500。贷其他应付款13500 借其他应付款19500 贷,银行存款19500

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齐红老师 解答 2023-09-13 16:51

以第二个分录为准哈。

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收到发票的时候,借费用或成本或其他贷应付账款。
2023-09-13
什么时间可以使用的
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这个就是已经抵扣了 你勾选了 没有销项留底就可以
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