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老师你好,我们公司是今年4月份成立的,4月份成立时为小规模纳税人,并且收到一笔款项2万元,但5月份就转为一般纳税人了,这笔2万元的款项,于6月份开出了专票票。请问老师,这笔2万元的款项,应该放在哪个月份做为营业收入纳税申报?如若是在4月份申报,则属于小规模纳税人不需要缴纳税款,如若是在6月份申报,则按一般纳税人需缴纳税款。但款项是在4月份公司还是小规模纳税人的时候收到的,发票却是在6月份开出,请问怎么操作才是合规的?
老师你好,我是一个小规模纳税人,季度申报增值税,在6月误开了发票3万元,当时没有作废,就在7月份开了负数发票3万元,8月份没有开票,9月份开正常发票3元1千元。请问现在申报的数据应该是多少?
2021年10月份有一笔业务,在12月份的时候我们开了普票110万,2022年税局稽查的时候发现我们这笔业务的纳税所属期是2021.10月的并发现我们的业务是100万不是110万。叫更正申报2021.10月的纳税申报表,在2021.10我们就把110填到纳税申报表未开票收入,在2021.12月的纳税申报表(开票当月)在已开普票栏110,未开票栏110,在2022.3月开红字发票110万;在开一份正确的100万,像这种跨年的红字发票账务上要怎么处理呢?
老师,我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率,当时7月份申报时,系统中直接显示缴纳3%的税,现在对方退回了票(对方公司也是小规模),今天开具了红字发票冲了1%税率的发票,10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做,预交的3%的税怎么抵扣。
老师,我们是一家小规模纳税人,现在我准备在电子税务局申报增值税,2023年1月份开了一张3470元的普票出去,当时因为国家关于开票税率文件没有下来,我们是按照3%来开的,后来文件下来是1%,因为发票已经给对方了,所以没追回重开,请问一下现在我在申报时需要怎样填写表格呢?
老师,我们审计老师提供了试算平衡表,让调整图中数据,请问这个递延使用权资产递延,租赁负债递延,坏帐准备计提递延,分别怎么做账呢
老师,请问电子口岸的报关单数据,最多可以往前查多少年?
老师私户收钱,私户采购,税务局正常开票,这样公司有啥风险呢
初级会计,什么都不会应该怎么做
咨询下:通用申报表(税及附征税费) 这张申报表 是做什么用的?
我是物业公司,小区电梯里的广告,场地使用费这些收入归业委会和物业公司,五五分成,现税务局要我公司代业委会申报收入,我公司申报后,这账要怎么做,公司代申报收入不是增加了,这要怎么处理
老师,我是餐饮行业的会计,公司里的盘子,我不知道归集到什么科目。
企业收到生育津贴的账务处理,员工休产假期间工资和社保正常缴纳发放
个体发票开错,怎么开具红字发票
老师,出口应征税报关单用途确认是什么意思呀,没有明白,是只要出口的关单都要确认吗?
您好,1月份已将80000元未开票收入合并申报,现在补开普票时,应在10月份《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第1栏应征增值税不含税销售额(3%征收率)中填写,同时需在《增值税纳税申报表附列资料(一)》中将原未开票收入栏次对应的77670.87元(80000/1.03=77670.87)调减,确保未开票收入栏次余额为0,避免重复计税,申报时还应在备注栏注明补开1月发票字样,并保留好相关合同、收款凭证等证明材料备查