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老师,您好!我们是卖汾酒的属于小规模纳税人,1月份卖了一个80000元的没开票,收入已经合并开票的申报了,现在对方又要开票,开普票,到10分份申报应填在哪一栏

2025-09-25 19:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-25 19:26

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-09-25 19:29

您好,1月份已将80000元未开票收入合并申报,现在补开普票时,应在10月份《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第1栏应征增值税不含税销售额(3%征收率)中填写,同时需在《增值税纳税申报表附列资料(一)》中将原未开票收入栏次对应的77670.87元(80000/1.03=77670.87)调减,确保未开票收入栏次余额为0,避免重复计税,申报时还应在备注栏注明补开1月发票字样,并保留好相关合同、收款凭证等证明材料备查

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你好,同学。你现在是开票销售额增加38万,未开票销售额填写-38万
2021-01-17
你十月份申报的时候,你之前预交的3%,你直接是填写在你的已交税费里面。
2022-09-30
有没有差额纳税,就减掉成本再交增值税优惠,没有就附列资料先直接空表保存,
2021-01-13
同学你好 直接原分录负数红冲
2022-03-17
你好 小规模或一般纳税人互转后,有红冲之前发票的特殊情况,增值税暂时网上不支持申报,需要去税局大厅申报呢。
2021-06-10
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