开始施工了没有? 开始了没交税有风险 纳税义务晚了
老师您好,就是有。有这么一个问题是,就是有挂靠的公司,把工程项目挂靠到我们公司来做。然后嗯,也交预缴的税款。然后甲方也把钱打给了我们,然后我们公司要扣。管理费,还有那些税费之后把剩的钱打给那个挂靠的人。然后就剩的钱打给挂靠的人,我银行转账的话,我的备注是要写什么摘要呢?然后我转给他,之后我的这笔账该怎么做呢?就是这个挂靠的项目,挂靠人也没有票给
老师,有个新项目,因为我在的这家公司资质不够,所以挂靠其他公司的资质来做这项工程。我是挂靠方这边的财务,如果我做这个项目账的话,我是站在被挂靠方也就是总承包方的角度来做账吗?我以前做过建筑房建总承包方的财务,工程是我们自己承建的,有专业分包出去的业务。但是我没有接触过这种建筑挂靠业务。我想知道,我作为挂靠方的财务,我这边做账,是按照把这个项目当做自己的工程项目来做账吗?正常确认甲方拨付的收入,工程施工发生的各类成本费用,以及计提税金,缴纳税款吗?
老师,我想问下,比如有一个A项目挂靠在B公司,B公司也收到了A公司转过来的工程款500万,但是B公司只有了其中300万的材料款,还剩200万在我们账上,那这个分录要怎么做?
老师,我们是做建筑挂靠的公司,有个项目工程款进来393万,我们收取对方12.3%的挂靠费,每个项目都是拿出收入90%来做成本,然后这个项目是甲供材项目,对方提供9个点的专票,我们财务经理就跟我说你把393万✖️(12.3%-9%)来收取挂靠费,也就是说按开票金额的3.3%来收挂靠费,我对对方提供9个点专票这个不太理解,能解释下吗?
老师我想问一下,一家建筑公司被一个自然人挂靠,活肯定真实的,就是自然人开不出发票,现在自然人把钱打给挂靠方,挂靠方找人给开专票。涉及金额46万多。向这种属于虚开发票吗,是不是会计风险很大,像这种怎么处理更好
老师,我们有进口增值税进项,就一张票金额较大,我们这个月开票少,税想少交点,能进项少抵扣点吗
老师在建工程已支付完成,过了一段时间来了一笔承担在建工程16%的工程款,这笔账该怎么做
我现在小规模有未开票收入,会计分录怎么做?
老师好,我们收到了会议服务的发票,请问还要有些附件?(比如照片等,还需要什么?)
我想问一下,老板私人账户转入款,用于日常费用支出,怎么做分录
单位购买的草皮,用在单位公司门口,我们可以加计扣除9%
内账年末增值税进项大于销项时怎么结转?
老师 我们设备买了一款软件 专机专用的 这个该怎么入账做分录
老师,问一下银行承兑汇票提前贴现这个怎么做账?
内账年末增值税进项大于销项时怎么结转?
施工几个月了,钱也是这几个月陆续转进来的
那如果一分钱没交税的话,就有风险。最起码,增值税需要交,然后所得税你需要看完工进度。
按预收工程款处理吗
是的对的是的对的
如果按借款呢
借款的另一方出借人有风险,需要约定利息,如果没有利息,需要交税。
如果是借款,你资产不多,借款金额比较大,你有隐瞒收入的风险。
那还是按预收或者工程进度款处理才是最好的
老师,如果按预收工程款,怎么开票呢
是的 开始施工了,那就开建筑服务,某某工程的,没有开始施工开预付款的
或者是不征税的税率
老师,我不是很明白,已经施工了,开建筑服务的成本和进项又不够
成本可以暂估,增值税没法抵扣,没有发票。
你的意思就按工程进度处理
对的是的, 所得税对的
不征税呢,怎么处理的,老师,说详细点
你好,不征税的借银行存款贷,预收账款, 要什么详细的信息
我没有看懂,还需要具体的哪些详细的
不征税需要开发票吗
对的是的,需要开发票的