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老师你好,这个月做错了一笔,借:银行 贷其他业务成本(贷方正数)发现利润表读不了,那下个月怎么调整?借:其他业务成本(借方负数) 贷:其他业务成本(贷方正数)?

2025-09-26 12:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-26 12:29

您好,这个以前做错,是去年还是当年?

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快账用户8039 追问 2025-09-26 12:31

当年的,因为报表出了,9月的时候其他业务成本贷方,利润表识别不了,结转损益也没结转到

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齐红老师 解答 2025-09-26 12:34

你要这样写
借:银行存款
贷:本年利润,这样写就对了

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快账用户8039 追问 2025-09-26 12:36

9月做错了一笔,借:银行 (借方正数)贷其他业务成本(贷方正数)发现利润表读不了,那下个月怎么调整?借:其他业务成本(借方负数) 贷:其他业务成本(贷方正数)?可以吗?银行已经正过一次还要正数吗

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齐红老师 解答 2025-09-26 12:37

你9月还没有结账,你直接删除掉重新做就可以了

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快账用户8039 追问 2025-09-26 12:38

结账了,已经,而且报表已经提交

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齐红老师 解答 2025-09-26 12:39

利润表读不了是什么意思,是没有显示出来吗

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快账用户8039 追问 2025-09-26 12:40

对的,没有减掉这个其他业务成本,正常要反映在其他业务成本的

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齐红老师 解答 2025-09-26 12:45

最好是更正前面的表,这样调的不对

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快账用户8039 追问 2025-09-26 13:44

我想问为什么损益表科目,冲减的时候都要放发生方向然后负数,有什么依据吗

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齐红老师 解答 2025-09-26 14:16

这个是你财务软件的原因,我财务软件在贷方就没有问题

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您好,这个以前做错,是去年还是当年?
2025-09-26
你好,同学 是的,不用以前年度损益调整科目
2024-04-14
你好,出售的话计入收入 同时确认收入的
2023-10-05
同学,您好!正确分录如下: 付款未收票 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:主营业务成本 贷:预付账款 希望可以帮到你,可以的话,麻烦给个五星好评,谢谢。
2022-07-06
对,是的,是这么做的。
2023-07-12
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