借:银行存款 贷:其他应付款
你好老师,新公司老板私户跟公户转50万做认资,但实际这50万已经用于费用支出了,那我该怎么做分录呢
老师你好,老板用他的私人账户的钱转入到对公账户,用于材料款支出,请问这个分录怎么写?计入什么样的科目?
就是员工的报销费用,老板让我做入员工的工资里一起发,然后呢我还要做日常支付表,工资也做入日常支付表里面了,报销费用也做入日常支付了,本来呢报销已经做入工资了但是我又做了一次报销费用在日常支出里面,相当于日常支出表里面我做了两次报销费用,我现在要怎么做账?公司只是让我做日常支出和收入的账
老板是法人,用公司名义买车,用私人账户付了首付款,剩下的贷款分期还,保险费从公户出。 请问怎么做分录才对?
找朴老师解决一下问题,谢! 1、每月需从对公账转给老板个人账户,相当于提取备用金,用于现金发放工资和日常经营相关的费用,请问怎么做会计分录,借款与备用金我搞混了,不知道有没有做错分录
住建局用专项资金采购了一批液化石油气瓶减压阀、报警器等配件免费给客户安装后,又要求被监管企业液化石油气充装公司上门收取所安装配件的押金,等用户不用退还配件时在由液化石油气充装公司负责退押金,请问做为液化石油气充装公司能不能收取押金?合规吗?
折旧,取得的专票,是按价税合计的金额提折旧?还是按不含税提折旧
一般纳税人公司车辆开二手车也是免税的吗?
两帐合一,应收应付有差异,需要调整,是直接在期初做对的,还是先导入外账数据,然后再做调整分录?
三十三期学员 3月12号凭证为啥不用累计摊销 袋方用预付账款?老师
公司出售固定资产含税价是92万,我这个分录该怎么做老师,销项税额要化成不含税收入吗,请老师具体写下,原值1078875.22,累计折旧23488.13,净值790051.33,当时抵扣过进项税额
我们公司在京东平台购买东西作福利费送员工,有国补那些订单发票只开公司名称,不开税号,我们金税系统查公司发票,查不到,这样的发票能在税前抵扣吗,金额300多,不到500元
预收对方公司电费一笔,对方要求开具增值税发票,是不是只能开具增值税普票,实际还未供电,如果开票账务处理怎么做,分录应该咋做,借:银行存款贷:预收账款吗?
咨询下,公司9月30日提前发放9月工资 那个税申报在什么时间?国企回来后?
老师,我们报关出口是美元,收汇回来是人民币,请问影响出口退税吗