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老师请问我公司1-11月份是小规模纳税人,12月份变一般纳税人了,收到3张专票,税额是2004.61销项税额是896.66元,进项大于销项,我勾选了2张票,税额是543.14请问我如何结转增值税,如何写分录。

2026-01-05 22:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-05 22:59

借应交税费应交增值税销项896.66 贷应交税费应交增值税转出未交增值税,896.66-543.1 贷应交税费应交增值税进项543.1 借应交税费应交增值税,转出未交增值税896.66-543.1 贷应交税费,未交增值税896.66-543.1

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快账用户9600 追问 2026-01-05 23:11

我没有勾选的那张发票就不用管他了,什么时候抵扣在勾选就行了是吗?有点糊涂了。

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齐红老师 解答 2026-01-05 23:12

没勾选择,做到应交税费待认证,他也不需要结转

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快账用户9600 追问 2026-01-05 23:14

那这个分录怎么写呢

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齐红老师 解答 2026-01-05 23:15

借库存商品成本费用等科目根据业务来 应交税费,待认证 贷、银行存款或者应付账款

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快账用户9600 追问 2026-01-05 23:19

那就是我收到发票时做分录就直接做了吗?借主要业务成本 应交税费应交增值税待认证税额 贷银行存款这样做对吗老师?

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齐红老师 解答 2026-01-06 06:41

对的 待仁政二级科目

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