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老师,我们单位是工业企业,我们买了一批原材料,我们没给钱他们也没开发票,但是材料已经到了,怎么做账啊

2025-09-26 20:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-26 20:18

您好,这个可以先暂估入账的
借:原材料
贷:应付账款-暂估

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可以暂估入账的额
2022-05-09
您好 借 库存商品 贷 应付帐款-暂估应付账款 先暂估入账 结转成本哈
2024-07-04
你好, 暂估入库会计分录: 借:原材料 贷:应付账款——暂估应付账款 下月初红字冲销原会计分录: 借:原材料(金额红字) 贷:应付账款——暂估应付账款(金额红字) 后收到发票账单时: 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等
2020-09-08
您好,正常领用出库就可以,没有发票的汇算清缴纳税调整
2022-06-02
借原材料贷应付账款。
2021-12-10
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职称:注册会计师,税务师

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