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老师,购买原材料,票我们没有收到没有开给我们,钱我们也没给,料入库了,当月还用料了,这个的分录怎么做?

2023-08-15 19:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-15 19:41

你好 购买原材料,借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 领用,借:生产成本,贷:原材料 

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快账用户7171 追问 2023-08-15 19:43

钱勒?可是钱已经给他了,也不欠他们的钱了

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齐红老师 解答 2023-08-15 19:48

请看你前后描述,相互矛盾啊

请看你前后描述,相互矛盾啊
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快账用户7171 追问 2023-08-15 19:51

不好意思老师,对不起,给钱了,我表述错了,不好意思

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齐红老师 解答 2023-08-15 19:52

你好 购买原材料没有收到发票,借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 给钱了,借:预付账款,贷:银行存款  领用,借:生产成本,贷:原材料 

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快账用户7171 追问 2023-08-15 20:05

老师,借预付的那个科目可不可以换成应付对不对还是应收,不用预收预付科目可不可以?

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齐红老师 解答 2023-08-15 20:08

你好,如果不涉及预付账款科目,第二个分录可以计入 应付账款的借方核算

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