修改一下的,借工程施工,借主营业务成本负数,没有确认收入的时候不要做成本。

老师,我们今年付了一些材料款,销售方也开了发票,但是挂靠方拿着发票一直没有给我们,工程也没有给甲方开票,所以也不用结转成本,那这些20年的发票,21年在入账能行吗,现在账上一直挂的借应付-XX公司,贷银行,这些发票能21年在入账吗
我公司是建筑行业的,我们是承包给工头,开工程服务发票,工头提供材料给我们,但很多都没有材料票,这样我们的成本都对应不起来,能用别的材料票做到这个项目成本吗
老师请问,我们买材料进来款已付 普票也收到了 收入也确认了,我这样做分录对吗 借原材料 贷银行存款 借主营业务成本 贷原材料 我们是建筑业 就是领用材料时不计工程施工 直接结转成本这样可以吗 还是得计工程施工
各位老师,我们是建筑企业,今年工程款一直没给我们结算,我们也没给发包方开发票,但我们花了很多材料款,这些材料款都直接进主营业务成本了,今年的收入都没有做账,这样做账对吗?
老师,我们搞建筑的。发票全部开出来了,成本票还没有回,我做暂估成本是怎么做,人工材料都有款也付了,我是借:主营业务成本贷应付账款吗
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
2026年2月7号是上班日还是休息日?
请问老师,一般纳税人有一笔未开票收入783,客户对公转账,分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额,做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理,
老师,今天梳理25年账目,发现多计提了10月份工资1万多元,,导致应付职工薪酬-职工工资有余额,我现在要如何分录调账
总承包符合简易计税金是可以做分包抵减还是不可以
老师,注册地址在上海,建筑劳务在广东县惠州惠东银行基本户也在广东惠东,他的税是在哪里报税,查到他现在停业状态
请问筹建期采购合同,采购了一批物资,里面有固定资产也有文具,怎么做账
你好这个报税系统找不到正常和非正常的功能了是什么原因
老师,我们分包的业务给个人,绿化养护,就是浇浇水,修剪这种。那个人不愿意开票,也不愿意做工资,老板私下付钱给他了,做账的时候没有入成本。但是保留了老板付给他服务费的合同和流水截图。以备后期万一税务局查账,是否可以!!!
老师好,增值税申报表附表3,不是差额申报的,就不用申报,是吗?
是的,老师,但工程快竣工了,再有半个月就竣工了,收入也不用确认吗?
你好,你们平时其他的工程是按照什么来的?有些是根据收到的款,有些是根据开发票,一般都是根据完工进度来。
可以,完工的时候确认收货。
去年是根据开发票确认收入,今年领导一直不让开发票,也不让入收入
那你们领导不让确认收入,没法结转成本。
谢谢老师
不用客气,工作愉快