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老师,去年对方开的成本发票,没付款,我做到工程施工里然后结转成本了,今年1月份这张发票红冲了,我今年应该怎么做会计分录?

2025-09-27 13:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-27 13:24

您好
借:应付账款
贷:利润分配-未分配

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你好,今年收到冲红的发票会计分录是 借:以前年度损益调整—主营业务成本 ,应交税费—应交增值税—进项税额,贷:预付账款
2024-06-19
您好,对的,这个最后可以从工程施工转到主营业务成本,这个能
2025-04-05
您好。根据发票金额,红字冲回暂估分录,按发票金额重新做账,借开发产品,贷应付账款
2021-01-03
同学你好 你收到发票做成本就行了
2021-03-25
同学,你好 之前的分录红冲
2023-04-26
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