同学,你好 之前的分录发一下

老师您好,我2021年12月份开错了好多发票,然后在今年红冲了,但是我今天才发现自己漏了一张没有红冲上,金额是6800元,因为已经给税务局写了红冲说明,现在不知道应该怎么办
老师,我们2022年收到一张发票,金额38000,入成本了,没付款,我也已经结转了,但是,今天对方今天说,发票已经冲红了,我该怎么做,他这次又要付款,金额是25000,发票今天开完了
老师,我们2022年收到一张发票,金额38000,入成本了,没付款,我也已经结转了,但是,今天对方今天说,发票已经冲红了,我该怎么做,他这次又要付款,金额是25000,发票今天开完了
老师,我去年收到一张材料专票抵扣了,也结转成本了,今年3月对方说要红冲这张发票,我就开了红字信息表,然后他们又开过来了一张发票,金额,税额一模一样的发票,那这账我要怎么做,而且我申报表里面也进项转出了
老师,我收到对方一张专票,已经认证了,但对方在我没有给他开红字信息表,她就直接开了张红字发票,我做了进项税额转出,但今天申报增值税比对不过去,我这边需要怎么处理?
请问老师,单位是行业协会,收取的非学历教育增值税可以选择简易计税3%吗?
请问老师,行业协会收取的会费收入是免增增值税的对吧,开具的是非税收入的票据,请问需要申报增值税么?
老师好,请问建筑施工企业有什么风险点需要注意的
老师好,商贸公司销售发票后面必须附销售清单吗?
老师, 赊销的情况,分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 借: 主营业务成本 贷:库存商品 等到客户回款了 借: 银行存款 贷:应收账款 是这样吗?
老师,景区娱乐小火车折旧几年
郭老师,混合交易和视同销售有什么不同呀,税率按哪个
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
借:合同履约成本38000,贷:预付账款38000
同学,你好 借:合同履约成本-38000,贷:预付账款-38000 借:合同履约成本25000,贷:银行存款25000
老师,我去年已经结转成本了,今年还用以前年度损益调整吗
同学,你好 不用以前年度损益调整
老师,为啥呀?还是不懂
同学,你好 借:合同履约成本-38000,贷:预付账款-38000 是根据今年开具的红字发票做的
那他确实是把去年的发票红冲了,那岂不是我去年多结转成本了吗老师
同学,你好 借:合同履约成本-38000,贷:预付账款-38000 这个还要结转成本的
老师,那对方冲红的发票我还要一份吧?
同学,你好 嗯嗯,是的