你好正确的是应收账款吗? 借应收账款 贷库存现金

老师,以前年度未结转成本的库存商品,现在调账借贷方向怎么做
老师,以前年度挂账的时候,应该挂应付账款,挂成了库存现金,现在该怎么调整呢
请问老师,以前年度现金和银行下错账,应该是银收,下成了现收,现在要调整,应该走什么科目?
老师,以前年度科目做错了,现在怎么调账,收入,做成库存现金
老师以前年度科目做错,金额也有错实际报销是2万,发票金额为2.3万现在怎么调账 做错的是 借管理费用 贷库存现金 实际是 借应收账款 贷政府补助收入 借管理费用 贷应收账款
家权老师 接 刚的问题
老师,采购一批酒水,22年11月收到对方开具的发票20万,但是我们是23.1月入账的,该怎么解释
家权老师 来继续刚刚问题 感谢
请问老师,我们装修办公室,装修的材料、家具什么的都是装修公司给弄,那么他给我们开具的发票是开工程服务好还是工程款?
老师好:开票给居委会安装电梯费14700元,但住房和城乡建设局转入13803.80元,余896.2元怎么结转
老师,请问公司有个一个投资款,用600万,实际上是500多万去买其他公司1%的股权。但这个钱前期会别以借款的形势,后期再还给借款公司,就是这种投资款,在税务上该怎么筹划比较好。
老师,我们职工楼的装修费用我计入了管理费用-装修费,这个需要过渡应付职工薪酬吗
老师:10月采购商品收到货暂估入帐 11月收到发票:冲销再入账应付账款 12月再付货款 这三个月分别要付哪些凭证啊
老师,我们公司员工报销,下个月发票才进来,这个月可以入费用吗
其他人不接,郭老师,公司生产的产品过时了,固定资产原值50万,现在只剩3万,不值钱了,我要怎么处理呢
做错的是 借管理费用 贷库存现金 实际是 借应收账款 贷政府补助收入 借管理费用 贷应收账款
这笔账是直接报销,没有到我们账户
借库存现金贷,应收账款 借应收账款,贷以前年度盈余调整