您好,如果是做作废要转出,如果是正常出售就不需要
老师,我公司今年新开的是一般纳税人,从事低价买进高价买出货物,购进一批货物钱已付货已经给了下家,但票没收到。我们给下家也还没开票。(到至今为止没有确认过收入)账务处理付款时,1)借:预收 贷:银行 月底暂估库存 借:库存商品 贷:预收 ,月头红冲暂估,等票来了冲减预收 2)借 :库存商品 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗?预收情况下要做暂估吗?
请问 医药公司 一般纳税人 有一批用于新冠用的货物 如口罩,体温枪,消毒水之类的 总额大概50万 现在是账面库存还有数据 实物却全部已经销售了(也就是有货物入库销售出去没开票 有进项票没开销项票),现在公司要清库存 请问能怎么处理呢
收购农场品,实际收到1%的票可以抵扣9%的税,请问如何调整分录,例如: 借:库存商品 100 应交税费—应交 进项税 1 贷:银行存款 101 修改为库存商品还是100,进项税是9的话,那银行存款对不上了。 101/1.09做库存,101-101/1.09做进项税的话,税管的人说申报要按票面库存*0.09做进项,那做帐的跟申报的不就不一样了吗?还是把那多出来的8%做营业外收入?
老师。请教您一个问题。小规模时期取得的专票,已经入账分录写的是借:库存商品,贷银行存款,因为在税务登记到转为一般纳税人期间都没有收入,跨年转成一般纳税人之后进项税额可以认证抵扣,这个分录应该怎么写呢
老师好,想问一下公司2023年4月是小规模有限公司,进口一批货物,增值税5万,这5万当时计入库存商品价值里了,5月升级为一般纳税人,可否将这5万从库存商品转出,转到应交税费—应交增值税(进项),这样的话我5月内销这笔货物时可抵扣进项,因为5月我是一般纳税人,销售货物要交13%的税了,可否抵扣进项
老师:这种月摊销的一年性,做暂估费用,相当于后期全部要去调整对吗?那还是挺多的,例如音乐使用费这一样,就要去改12笔凭证,好像有点多,
老师,你好, 厂房改造期间,花费的费用,没有取得发票,可以按权责发生制,把实际花出去的钱,记入改造的费用中,未支付的,待支付时在计入可以吗?
老师,保温库房,折旧年限是几年?
老师请问,正在领取失业金的会记人员,仍给原公司税务申报,会不会露馅了,就停止发失业金了?谢谢老师!
老师 请问凭证是一月一装,还是一季度装?
你好,小规模科技公司,可以开出具服务费发票吗,是几个点的
老师您好,我24年公司卖一辆车20万,然后公司开出二手车增值税发票了,但在二手交易市场开的没有留底当时,这样结转清理汇算清缴要不要调增回?
公司注册资本50万,股权比例60/20/20。股东A实缴18万,股东B实缴3万,股东C实缴6万。现在股东B退股,股份全转让给股东A.转让作价还是3万元。请问股东A和B各需要缴纳什么税费,税费各是多少,麻烦老师帮忙计算下。
公积金的个人部分缴费是可以每个人都不一样的吗?比如张三员工要求个人部分5%,李四要求个人部分12%,宋五要求个人部分5%
20.2万÷(1十1%)为什么我算出是2,不是20万
如果注销的时候,库存商品还有金额税局会不会要求补税
你清税就不会,不要要他看到
你把账面清掉就不会,不要要他看到
什么叫清税呢
公司不想做了,全部打包亏本卖给同行,税局会不会查说卖的低。但是老板关门不做了应该没关系吧。
打错字了,是把账面清掉