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为什么这张凭证要记应交税费-社保费,银行支付不是14600吗?凭证最后余额对不上

为什么这张凭证要记应交税费-社保费,银行支付不是14600吗?凭证最后余额对不上
2025-09-28 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-28 11:02

同学你好 、社保不通过应交税费来做 这样不对

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快账用户1588 追问 2025-09-28 11:06

应付职工薪酬_社会保险费104800,这里不明

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快账用户1588 追问 2025-09-28 11:07

银行付款凭证是14600,凭证最后余额是25080

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齐红老师 解答 2025-09-28 11:10

这个是企业承担的社保金额

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快账用户1588 追问 2025-09-28 11:11

不记:应付职工薪酬-社会保险费10480,可以吗?

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齐红老师 解答 2025-09-28 11:19

不可以 要做的 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金

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2022-06-01
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你好,同学。是的,上交财政,预算会计不处理的。 预算会计核算 的是财政预算资金,不存在对不上的。最后 的结果 都是一致的,上交后余额一致的
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你好, 是的,对的,你的理解很对
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