是的 需要更正利润相关科目和项目 跨的话,还需要通过【以前年度损益调整】
老师,请问19年申报表进项税额有问题,1、申报表已认证,账上分录做错,没有做到进项税额,全部计入费用;2、19就是已认证申报抵扣,但是19年未入账。20年的申报有认证抵扣了的发票,但是账上也没有做账,这种我应该在当期怎么调整吗?
请问老师,以前前任会计发票没认证抵扣,会计上做做账了(进项税额),报税没有,怎么调账,最关键是这票还找不到,它也不只是一张票,进项税额31.28
老师,有些发票我们没有收到,我们账上没有入账,但是进项税额进行了抵扣认证,这个要怎么处理呀?申报表上做进项转出吗?很久的发票了,找不到了。
老师 请问下上个月收到的专票没有认证,这个月勾选认证但进项大于销项,这种情况下我应该怎么做账务处理?之前做了待抵扣进项税额 这个月怎么处理?
想问一下,公司要注销但是有之前的待认证进账税额,本月也没有开票,账上怎么处理呢?
公司增加股东资产总额是3000万注册资金是2000万 增加的股东是5%需要交多少税
老师好,现在马上10月了,公司申报个税的人很多,这样残保金太高了,我现在塞几个残疾人进去还来得及吗
老师,帮林场清理病树,烂树,开票选什么税收编码
酒店筹备期,支付装修用的定制灯具计入长期待摊费用-装修费,对着不?
请问下公司之前会计有认证的进项税额,但是在账上没有做账,还有的专票当普票处理了,没有做进项税额,但是申报认证了进项税额,这个需要怎么处理呢,如果在账上调整,还需要改以前报表吗。
因2021年多计提了一笔附加税,现在调回来,因此产生应交税费一应交所得税,我更改了2021年的年度申报表,因当年是弥补亏损的所以不需要交税,那我调账产生的应交所得税怎么处理?
老师好,现在马上10月了,公司申报个税的人很多,这样残保金太高了,我现在塞几个残疾人进去还来得及吗
老师您好,想问下跨越冲科目的话,是在原方向加负号冲 还是再反方向冲
老师我们给银行开销项票,工程款修理费票,不给钱,我们直接做现金怎么做帐
老师,你好,我们收到一张发票,品名是传动带,应该是橡胶制品,但是他们开成了通用设备,请问我销售的时候,应该开橡胶制品,还是按收到的发票开通用设备?