你好,这个应交税费企业所得税红删了就行,不用计提
老师您好,2021年度企业所得税汇缴完后可结转以后年度弥补的亏损额300万,2022年第一季度企业所得税预交申报时产生应纳税所得额10万,以用亏损弥补掉第一季度不交税。现在发现企业所得税汇缴数据错误,需要调增缴税,弥补的亏损额按300弥补?还是按300减10弥补?
在2022年第一季度账上补提了2021年成本,纳税调增计入以前年度损益调整损益。产生的所得税费用计入应交税费还是计入递延所得税
老师,我在2024年度年末计提了一笔企业所得税,做账之后应交税费应交企业所得税挂了这个数字,可是申报之后都弥补以前亏损了所以这笔计提也不用交了,那2025年就得冲回去,我怎么做分录呢,
因2021年多计提了一笔附加税,现在调回来,因此产生应交税费一应交所得税,我更改了2021年的年度申报表,因当年是弥补亏损的所以不需要交税,那我调账产生的应交所得税怎么处理?
因2021年多计提了一笔附加税,现在调回来,因此产生应交税费一应交所得税,我更改了2021年的年度申报表,因当年是弥补亏损的所以不需要交税,那我调账产生的应交所得税怎么处理?
公司增加股东资产总额是3000万注册资金是2000万 增加的股东是5%需要交多少税
老师好,现在马上10月了,公司申报个税的人很多,这样残保金太高了,我现在塞几个残疾人进去还来得及吗
老师,帮林场清理病树,烂树,开票选什么税收编码
酒店筹备期,支付装修用的定制灯具计入长期待摊费用-装修费,对着不?
请问下公司之前会计有认证的进项税额,但是在账上没有做账,还有的专票当普票处理了,没有做进项税额,但是申报认证了进项税额,这个需要怎么处理呢,如果在账上调整,还需要改以前报表吗。
因2021年多计提了一笔附加税,现在调回来,因此产生应交税费一应交所得税,我更改了2021年的年度申报表,因当年是弥补亏损的所以不需要交税,那我调账产生的应交所得税怎么处理?
老师好,现在马上10月了,公司申报个税的人很多,这样残保金太高了,我现在塞几个残疾人进去还来得及吗
老师您好,想问下跨越冲科目的话,是在原方向加负号冲 还是再反方向冲
老师我们给银行开销项票,工程款修理费票,不给钱,我们直接做现金怎么做帐
老师,你好,我们收到一张发票,品名是传动带,应该是橡胶制品,但是他们开成了通用设备,请问我销售的时候,应该开橡胶制品,还是按收到的发票开通用设备?
好吧,谢谢
不用客气工作愉快