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老师,我小规模公司2024年12月12日有一笔服务收入,我当时以为给的现金,所以记账是 借:库存现金13676 3540贷:主营业务收入13540.59 贷:应交税费 -应交增值税135.41,可是实际上对方未付款,今年9月份才转给银行9600元,剩余的4076就不给我们了,算是折扣了,那这笔账我咋做呢?麻烦老师具体指导一下

2025-09-28 12:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-28 12:54

借银行存款贷库存现金9600,然后剩余的那一部分, 你们红冲发票吗?不红冲的话借销售费用贷库存现金4076。

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2023-07-08
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