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本次预缴了税金3万,也开具了相应发票,但是因为甲方又付不了那么多钱了,所以冲红又重新开具新发票。现在预缴的税金怎么处理呢?

2025-09-28 12:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-28 12:37

您好,申请退税处理就可以

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您好 收入总的不会是负数的啊 只是3月份的是负数 多预缴的税 可以后面继续抵减销项
2024-02-29
您好,我们正常来做分录,红冲原3%分录,再按发票做1%分录就可以的,这个差异不大,我们也不用更正23年年报和所得税汇缴申报表,直接影响24年报表,我们按报表数据申报就可以,不用特殊处理
2024-08-07
借应付账款 贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出 表2进项转出,其他里面填写。
2024-03-30
您好,预缴的正常申报的时候抵税就成了
2024-02-29
您好! 您的意思是账面的收入是按3%扣的是吗? 正常您红冲5月后,再开一张新的,就可以与纳税申报表一致 了
2023-05-14
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