出库按视同销售处理
老师,请问,公司购买了一批库存商品,供应商只开具一半的进项发票给我们,另外一半金额不开具发票了,这批商品我们该如何做账,才能保证后期出库做平呢?
我们公司买了一批水果用于慰问官兵,买入的时候取得的是增值税专票,我们也不是买来做库存商品的,买来就送的,送的时候也要视同销售,怎么做分录呢?
老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
老师 我们是大型酒店,我想问下,我是总账,采购那边购买物资入了库房有送货单和合同,然后各部门到库房领用物品这些物品中有固定资产,总账和采购,库管不在一个屋办公,库管那边正常入库和出库,那我总账这怎么知道库房那来了固定资产需要入账呢?送货的时候时有送货单但没开发票!又该如何做账呢!
老师我们仓库以前入库的商品:我的分录是借:库存商品,贷:其他应付款-已入库未付款,等采购的人来报销的时候的分录,借:其他应付款-已入库未付款,贷:银行存款,仓库出库的时候借:管理费用(销售费用)贷:库存商品。但是这次中秋买月饼,因为实际是要工会的账付款,来报销的时候直接借:其他应收款-工会,贷:银行存款,但是我的其他应付款-已入库未付款就没法冲销了
外贸企业出口退税,需要做借应交税费应交增值税进项税额转出,贷应交税费应交增值税出口退税这笔分录吗?
老师,建筑单位异地工程开劳务费需要办外经证吗
老师,我这边仓库盘库多出来材料,是因为领用时候一会儿要一会儿不要导致的,那我现在怎么处理
请问汽车的保险发票可以抵扣公司增值税吗
我想问一下权益法下,投资时点公允价值不等于账面价值。如果是因为一项固定资产,而这项固定资产还有净产值,那我在算这个调整净利润的时候,还是按照原来的公式一减到底(净利润减去差额除以可使用年限),到底要不要考虑这个净残值呢?
请问现在是不是不需要抄税清卡就可以申报了
老师,开建筑服务的发票,电子税务局备注栏怎么填写,从哪里加上
老师好,之前没有做坏账准备处理,现在有一部份2022年的应收账款,例如2022年应收账款为187000元,现在银行只收到18万,剩下的7000元是没有办法收回的,请问现在账务要怎样处理
老师您好,我们是建筑业一般纳税人企业,老板娘的朋友是做防水工程,经常从我们公司走账,让我们公司给其他建筑公司开材料发票,再开来防水保温材料抵扣进项税,比如开出材料6万,开进材料3万,开进3万我已经放项目上做了进行,给他们算出款时,怎么算企业所得税,还要算工会经费残保金之类的吗?
老师好!咨询下投资收回的业务:我们投资基金公司,占比5%,签订股权转让协议,分三笔付清投资款,第一笔款含应付的投资收益,一年内付清,在我们收到第一笔款时如何做账?冲成本吗?