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商品采购入库没有发票,做了暂估入库,次月还是没有收到发票要怎么做?跨年了才收到发票应该怎么做账

2025-09-28 17:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-28 17:17

收到发票时,做相反分录,再做有票分录

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快账用户3269 追问 2025-09-28 17:20

跨年了才收到发票也是一直挂着暂估吗?暂估的商品已经销售了,而且目前80%的库存都是暂估的,我们行业一般是到明年5.6月份付完款给供应商了才开票给我们。这个期间一直挂着大量库存暂估会有预警不

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齐红老师 解答 2025-09-28 17:21

通常不会有预警,但存在风险,尽可能早取票

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快账用户3269 追问 2025-09-28 17:35

那可以一直挂着等到发票过来再冲红暂估吗?那年底了暂估的销售成本要冲吗?还是等到汇算清缴时没票进来了再调增

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齐红老师 解答 2025-09-28 17:38

以一直挂着等到发票过来再冲红暂估
等到汇算清缴时没票进来了再调增

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快账用户3269 追问 2025-09-28 18:29

好的,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-09-28 18:33

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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收到发票时,做相反分录,再做有票分录
2025-09-28
您好 先把第一个原材料的分录红冲,然后您第三个分录的借方借原材料,
2020-09-26
借应付账款贷库存商品, 借库存商品借主营业务成本负数, 然后再做发票的,借库存商品贷银行 借主营业务成本贷库存商品
2023-03-09
同学,你好 当时怎么做的分录
2022-03-14
你好,红字冲减之前的凭证,然后再按照发票重新做。
2024-10-09
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