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老师,我还是有点迷糊,发票开错了,7月发票已经抵扣了,7月做账: 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款 9月红冲,又开一模一样的金额,需要进项税额转出分录对吗 收到负数发票 借 主营业务成本 负数 贷 应交税费应交增值税进项税额转出 银行存款 负数(相当于红冲7月账) 收到蓝字发票 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款 同时电子税务局附表二20栏填进项税额转出,对吗老师?

2025-09-28 17:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-28 17:29

收到负数发票(红冲):借:主营业务成本(负数)应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)(正数,原抵扣的进项税)贷:银行存款(负数) 收到蓝字发票(重开):借:主营业务成本(正数)应交税费 — 应交增值税(进项税额)(正数,新发票的进项税)贷:银行存款(正数) 申报处理:9 月增值税申报时,需在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》第 20 栏 “红字专用发票信息表注明的进项税额” 填写红冲对应的进项税额转出金额,与分录中 “进项税额转出” 金额一致。

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快账用户8538 追问 2025-09-28 17:51

非常感谢老师,老师每次都那么专业,无论是国内还是国外,必须赞一个

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齐红老师 解答 2025-09-28 17:51

满意请给五星好评 谢谢

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职称:注册会计师,税务师

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