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老师,我还是有点迷糊,发票开错了,7月发票已经抵扣了,7月做账: 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款 9月红冲,又开一模一样的金额,需要进项税额转出分录对吗 收到负数发票 借 主营业务成本 负数 贷 应交税费应交增值税进项税额转出 银行存款 负数(相当于红冲7月账) 收到蓝字发票 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款 同时电子税务局附表二20栏填进项税额转出,对吗老师?

2025-09-28 17:27

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第一个对,进项转出不对 借-其他应付款 贷-应交税费-增值税-进项税额转出 这要写就可以 
2021-07-07
你好,你这个账务处理还能修改吗?把这个进项改成应交税费待认证。
2023-08-04
你好;   借主营业务 成本 贷进项税转出;    按这个来做账   
2022-12-12
可以的,可以这么做的。
2025-01-16
可以的,可以这么做的。
2024-04-02
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