你好在a公司消费的吗 是的话 a借银行存款贷预收账款 b借预付账款贷银行存款

请问公司买劳保用品,预付卡销售*劳保用品,开票15000元,该如何做账呢
老师,现实中我司购买天虹卡送客户,例如付了1000元买天虹卡,另外送了1张100元的卡,怎么做账呢?借预付账款1000,贷银行存款1000,但是另外100怎么入账啊?借啥?贷营业外收入?
老师,如果付了超市或者加油站1000元预付卡,怎么做账?
老师您好,A公司出1000元买B公司的废品,而B公司要给A公司400元的废品,给C个人600元的处理费并运送到A公司废品。B公司如何做账?
老师,我们公司一个月内给不同公司支付货款,例如,支付a公司1000,支付b公司2000,支付c公司3000,我的会计分录可不可以做成:借:预付账款- a公司1000,预付账款-b公司2000,预付账款-c公司3000,贷:银行存款6000?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
对,从a公司买完之后,在a公司消费,那消费完了,ab公司分别如何做账呢?
a借预收账款 贷主营业务收入 应交税费 b借成本费用或者库存商品等 贷预付账款
B里边的成本费用是像管理费用一样吗?我要是利润表里边儿记到管理费用里吗?还是哪里啊?这个预付卡的发票涉及调增吗?
根据用途来,如果是企业后勤发生的就是管理费用, 如果是买来销售的主营业务成本。
这个有发票,不涉及调增
那b公司如果是再转卖给个人,多少钱买的多少钱卖出。就要记成主营业务成本?月底的时候还要再结转吗?
你好对的 这个是商品需要入库吗?如果需要入库的话,需要先做库存商品,然后再结转成本,如果不需要的话直接做主业务成本不需要再结转了
那我不入库。直接做主营业务成本,是不是还有对应的主营业务收入呀?当我卖出去的时候收入了1000元,怎么做呀?借银行存款1000贷主营业务收入1000?这主营业务收入我是不是还得给他交税呀?
是 需要交税,借银行存款1000 贷主营业务收入,应交税费,应交增值税
那我1000买的,1000卖的,岂不是亏了
对方给你开普通发票的话,你这个也不合理,因为你的收入小于成本
我是小规模,他给我开专票也没用啊。那这种不合理怎么办啊?我要是做成管理费用的话,还算合理吧?
你好,你的销售收入,必须大于1000 不含税收入1000
赔钱嘛还不行?那我给做成管理费用就不牵扯这个收入必须大于1000了吧
不行,这个有风险,会认为你们在隐瞒收入
那作为b企业买卡,像您说的企业后勤使用就记管理费用行吗,借预付账款贷银行存款。借管理费用,贷预付账款,可以吗
你好可以的可以的,
这样就和隐瞒收入的风险无关了吧?
对的是的,是这个意思的呀,