同学,你好
是当时没有发票,还是之后也不会有发票??
有收据这类的吗?

老师您好,请问一下公司之前付过一笔20w的推广费,对方发票也已开具,但最终因为推广效果不佳故结束合作,对方想往私户转剩余款,那请问这个动作对他们是有什么好处呢?常理来说不应该直接原路退回我们打款的对公账户吗,发票已全额开具了的话
老师,公司采购黑板灯500元,没有发票,对方也不给开发票,用于研发过程中的材料配件,没有发票怎么处理账务?付款时借的是应付账款,后面应该怎么做账?
老师,我们单位设备购买采用三方融资租赁公司方式购买设备,我们是设备最终费用承租方,设备价款有我们单位支付,最终设备归我们的单位所有,我们把设备首付款打给厂家后,剩余货款我们采用分期付款方式,打给融资公司,融资公司收取手续费,这种账务处理该怎么办合适
老师中午好! 请问老师,我们老板经常用对公账户往对方个人账户打款。事后对方再开来发票冲账,这种公转私,不合适。如果老扳非要这样,想问老师,有没有事后处理的办法?
麻烦问一下,我们刚开的店!投资100万!两个人合伙,出资7/3,账户由法人账户!但是法人要求每年分摊下一年房租!和所有投资(100万)!按三年分摊!最后钱由法人支配!三年后转让也是7/3分红!如果需要重新装修,则在100万里面支出,其他设备一类的前期投资,是不需要更换的,感觉这样不合适,麻烦给解答一下疑惑!蟹蟹!如果有这方面合伙,分红,分摊费用等的教程,也可推荐,可付费
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
可以开收据
同学,你好
那就收据入账,但是汇算清缴的时候,要纳税调整
只能是这样吗
同学,你好
嗯嗯,是的