同学,你好
你把明细表拉出来,看看应收账款的余额,在借方,就是没有回款的。

老师,我才入职一家公司,这家公司现在要审计,审计要审到今年上半年。报表上的预付账款金额过大。说是要清理一下预付账款。但是目前为止,我手上只有2019-2022年6月30日的明细账电子版。请问,我通过明细账,怎么查询每一家欠发票的情况?我感觉明细账,预付账款的项目过多,我这边也不好查是哪些家,我们这边提前付了款,但是还没收到发票的。
老师,请问之前的股东不做了,换了新股东,请问换股东之前公司的财务要怎么做财务处理,因为换股东前,公司业务有应收账款和应付账款等其他科目类,请问是不是要把属于他之前的那些有关的业务科目全部要结清换成新股东的,可能我说得不是很清楚,大概意思,新来的股东要换掉之前的股东,请问具体要怎么财务处理记账反应出来,谢谢?
用会计软件做公司的内账!公司的一切收支都要入账!员工饭堂的费用!我应该怎么做会计分录!借管理费用~福利费 贷库存现金 还是:借 管理费用~福利费 贷 应付职工薪酬~福利费 借应付职工薪酬~福利费 贷库存现金?? 有哪些费用是规定要用应付职工薪酬归集的!为什么一定要用这个科目归集!谢谢!
老师:请问一下,我们是房地产公司,想要调整资产负债表中其他应付款科目(计提的应付利息),主要是借股东的钱,股东不要利息了,也想让资产负债表好看一些,因为未分配利润是负数,计提利息是这样做分录的“借:开发间接费用—借款利息,贷:其他应付款—某股东”,开发间接费用是计入存货的,如果我要调减其他应付款,那就对应要调整存货科目,但是不影响未分配利润科目,请问一下,我是思路不对吗?是哪里有问题?如果调减其他应付款科目,我还要调整哪些想关的科目呢?
老师,关于保险公司赔付款这个问题有点理不清,想咨询下,我们是外贸公司,由于客户拖欠未付,就把2023年的应收委托给中信保去追讨了,中信保先陪付给我们一定比例的金额($40000),还有$40000,未收回想,收汇申报时申报的是赔付款,纸张资料给银行证明是对应哪些报关单的赔款,但是后期客户又打钱进来,我不知道要退回给保险公司,就提供了2024年报关单给银行做收汇,那现在客户还有钱汇进来,知道要退回给保险公司, 问题1、针对后期收汇资料怎么提供,是提供委托追讨的报关单,还是当年的报关单 问题2、之前已经收汇的款项,申报内容有没有问题 问题3、之前收回的款项已被用了,用后期款项补退回给也行吧?
2025.11月成立外贸出囗公司,没有内销,12月支付的房租和水电费没有发票,这个属无票支出,说2026年1月才能开票给我们,这个怎么做会计帐,这个对企业汇算清缴有没有影响,应该怎么做
我在开具发票的时候发现一些银行的主体他们不要税号,这样的发票可以用吗
老师,您好!请教下问题: 1. *鉴证咨询服务*认证费 2. 水,电,天然气 3. 以上都没合同,只有进项发票,请问需要缴纳印花税吗? 谢谢老师指导!
@朴老师 早上好 在线吗
老师,现在减少注册资本的政策是什么?
郭老师,法人在自己公司拿工资薪金申报个税,每月申报,在另一家公司也申报工资薪金和年终奖,只在最后一个月申报,可以吗,另一家会做为劳务收入吗
老师好,收到2024年困难企业房产税减免怎么做分录
企业所得税汇算清缴23年申报更正,更正完以后,现在提示利润和财务报表不符这个怎么纠正呢
你好,老师,其他应付款没钱转回来怎么办?
公司需要几个残疾人就不用交残保金了,怎么计算
那费用呢?
同学,你好 一般看其他应付款的贷方
谢谢老师
不客气,祝工作顺利