同学,你好
你把明细表拉出来,看看应收账款的余额,在借方,就是没有回款的。
老师,我才入职一家公司,这家公司现在要审计,审计要审到今年上半年。报表上的预付账款金额过大。说是要清理一下预付账款。但是目前为止,我手上只有2019-2022年6月30日的明细账电子版。请问,我通过明细账,怎么查询每一家欠发票的情况?我感觉明细账,预付账款的项目过多,我这边也不好查是哪些家,我们这边提前付了款,但是还没收到发票的。
老师,请问之前的股东不做了,换了新股东,请问换股东之前公司的财务要怎么做财务处理,因为换股东前,公司业务有应收账款和应付账款等其他科目类,请问是不是要把属于他之前的那些有关的业务科目全部要结清换成新股东的,可能我说得不是很清楚,大概意思,新来的股东要换掉之前的股东,请问具体要怎么财务处理记账反应出来,谢谢?
用会计软件做公司的内账!公司的一切收支都要入账!员工饭堂的费用!我应该怎么做会计分录!借管理费用~福利费 贷库存现金 还是:借 管理费用~福利费 贷 应付职工薪酬~福利费 借应付职工薪酬~福利费 贷库存现金?? 有哪些费用是规定要用应付职工薪酬归集的!为什么一定要用这个科目归集!谢谢!
老师晚上好!现在公司要求做一盘内账!我们公司做零售电子设备和系统集成项目工程的!领导的要求是!零售的不管有没有开发票,只要是送货给对方,有了送货单,就要计入应收账款!项目只要有了合同就要确认应收账款!如果最后合同金额有变再调整!想问一下!如果是这个思路!例如我1月份送了100元货给A公司,其实!我4月份才开票给A公司,账款暂时没有收到!另外我1月份有一个项目合同是10万元B公司的!3月份才开2万元的票!4月份收到2万元的项目款!后面说合同实际只有98000元!这样两种情况我要如何做账呢?我们准备用金蝶软件做!会计分录应该怎么写了!需要注意些什么呢?谢谢啦!
老师:请问一下,我们是房地产公司,想要调整资产负债表中其他应付款科目(计提的应付利息),主要是借股东的钱,股东不要利息了,也想让资产负债表好看一些,因为未分配利润是负数,计提利息是这样做分录的“借:开发间接费用—借款利息,贷:其他应付款—某股东”,开发间接费用是计入存货的,如果我要调减其他应付款,那就对应要调整存货科目,但是不影响未分配利润科目,请问一下,我是思路不对吗?是哪里有问题?如果调减其他应付款科目,我还要调整哪些想关的科目呢?
老师:社保缴费基数高于缴费工资是合理的吗?
房东给垃圾清运垫付的垃圾清运费 转给房东 可以报工资么。还是这个账怎么处理
我们给别人付的垃圾清运费用 是必须取得运输服务发票才能付款吗 在个税系统报工资可以吗
我们给别人付的垃圾清运费用 是必须取得运输服务发票才能付款吗 在个税系统付可以吗
老师,您好,我公司申请了多个软著产品,后续准备申请高新,应该是明年的事情了,目前我想问下会计做账把已经取得的软著当成无形资产去摊销吗,摊销的时间和摊销年限及价值是怎么确定呢,以后如果想作为无形资产完成实缴的话,该怎么操作呢
老师,这家公司有劳务资质但是营业执照好像没有体现,这个能开劳务发票吗?
老师你好,公司7月8月办公室员工工资9月份一起用银行存款发放的,我该怎么做做账凭证?
老师请问 我们因为十一提前发了工资 我怎么做账呢入9月账里还是10月份
请问我方公司挂靠对方建筑公司,对方建筑公司要我方开票,我方做劳的,应该和挂靠的公司签合同吗?怎么签?
老师,您好,我公司申请了多个软著产品,后续准备申请高新,应该是明年的事情了,我想问下会计做账当成无形资产去摊销的时间和摊销年限及价值,以及后续作为无形资产完成实缴的流程
那费用呢?
同学,你好 一般看其他应付款的贷方
谢谢老师
不客气,祝工作顺利