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老师你好,我们单位收到科技创新发展的专项资金300万,其中有120万是另一家单位的,我该如何入账

2025-09-29 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-29 15:11

同学,你好
借:银行存款300
贷:其他应付款120
其他应付款-专项款 180

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快账用户2575 追问 2025-09-29 15:12

花的时候再记入研发费用?

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齐红老师 解答 2025-09-29 15:13

同学,你好
嗯嗯,是的

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快账用户2575 追问 2025-09-29 16:18

收到科技创新发展的专项资金不是应该有递延收益吗

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齐红老师 解答 2025-09-29 16:20

同学,你好
你可以递延。
第一步,实际收到政府专项补助时:

借:银行存款
贷:递延收益

之后
1.用于研发人员费用
借:递延收益

贷:其他收益
2.购进研发设备
(1)购进(假设不含税120万元)

借:固定资产 120万元

应交税费-应交增值税(进项税额) 15.6万元(120×13%)

贷:银行存款等 135.6万元

(2)折旧(假设折旧年限5年)

每月折旧额=120/(5×12)=2万元

借:研发支出 2万元

贷:累计折旧 2万元

(3)结转政府补助

借:递延收益 1万元

贷:其他收益 1万元

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同学,你好
借:银行存款300
贷:其他应付款120
其他应付款-专项款 180
2025-09-29
同学你好,一般情况下,直接将10万全部转账给合作单位,然后合作单位自己单独做账。
2021-06-10
你之前缴纳这个罚款的时候,直接是借业务活动费用,贷银行存款。那么财政把这个钱给你的时候,你直接是借银行存款贷财政拨款收入。 这是你最后总的金额,是不发生变化的。
2021-07-08
你这个自筹之间是什么意思?没太明白,就说你做这个工程的话,另外5万块钱是你自己想办法弄的,钱不是财政给的钱吗?对你而言,你是按照你总的收到的钱确认收入呀,你不管这个钱的来源是从哪里来的。
2020-11-29
你好,有继续实施的文件吗 就是你现在一共收到了4000万,是这个意思吧。
2025-03-10
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