您好,这个直接计入差旅费里面

老师你好 我们公司出差补贴餐补加交通补贴 一天是70 这个补贴直接写在差旅费报销单上一起报销的 但是这个没有发票 我应该怎么做账
老师,咨询一下。如果我们用母公司的人员做现场支持,他们出差有一个差旅补助。我们需要支付这个差旅补助,需要申报个人所得税不?也没签劳务费的合同,就是人家为了子公司的项目出差了,每天我们子公司得给人家把差旅补助按集团的标准也要承担的,需要申报个税不?大概5天,每人900元这样,4个人
老师,我们公司没有给这个员工买社保,但是通过银行付了差旅费,这个我怎么做账啊
老师好,我们公司是做井下工作的,员工下井每天补助20元,这个是个差旅费一起报销的,出差一天补助60元,这两个补助没有发票,要交个税吗?
老师,不是公司的员工在我们这报销差旅费,这个怎么做账啊?
之前收到的进项发票已经抵扣了,这个月冲红了,分录怎么做
老师,请问下,如果我们给别人开票的时候,把我们公司的银行账户填错了,有影响吗?需要作废了,重开吗?
老师,之前几年的应交增值税下面的科目没有仔细核对,导致,后面出现账上的未抵扣的增值税变少了几万,以前查过,可不知道那些出错了,现在把这些打算勾选抵扣,可账上不知道哪里出错,这个差的未抵扣增值税,怎么调整呢,现在电子税务局里已勾选了抵扣,这个账怎么弄呢
能不能只申报增值税,不申报附加税
老师,我们分公司欠总公司的款(其他应付款)可以转到资本公积吗?
老师,我需要调减之前年度汇算的成本,应该勾选哪个表
开业装修、木作类发票可以抵扣进项吗
好几年前的一笔退税,怎么做账,好像是更正了报表,退的增值税
老师好,问下,有份之前纸质版发票找不到了,在系统收到电子截图打印出来可以入账吗
老师,如果开的是建筑服务-劳务费,那么进来的一般都是劳务发票吗
不是单位员工可以直接计入差旅费,
计入管理费用-业务招待费,一般是计入这个
好的或者也可以走劳务报酬是吧
是的,走劳务费也可以的
如果这个人的钱是单位员工垫付的能不能直接全部计差旅费计到公司员工名下
是的,这个是计入差旅费中
我的意思是员工垫付这个不是单位员工的差旅费,可以计入差旅费?
那不能,不是差旅费,这个不能计入这个的
好的明白了谢谢老师
不客气,很高兴为你服务
能不能签零时合同
你说的是签劳务合同吗?
劳务合同签了是不是也得走劳务报酬,普通的零时合同可不可以
劳务合同和普通的零工都是走劳务费的