你好,你的分录是怎么做的。
制造业,出口企业,出口退税 借:其它应收款-出口退税 贷 应交税费-出口退税;借银行存款 贷其它应收-出口退税。现在觉得都挂在其它应收科目不合适,所以调整为 计提时 借应交税费-应计未交税款-出口退税 贷应交税费-出口退税, 申报时借其他应收-出口退税 贷应交税费-出口退税;到账时借 银行 贷其它应收-出口退税这样可以么?是否正确?因为计提借贷都在应交税费科目后期也不用冲减
外贸企业收到发票时: 借:库存商品 应交税费-进项税 贷:应付账款 计提退税款时: 借:其他应收-应收出口退税款 贷:应交税费-出口退税 收到退税款时: 借:银行存款 贷:其他应收-应收出口退税款 这样的话应交税费的进项税和出口退税里都有余额,需要如何平
制造业出口退税怎么做账?计提 借其他应收款 贷应交税费-应交增值-出口退税 收到退税款 借银行 贷其他应收-出口退税 那应交税费-应交增值税-出口退税贷方一直挂着计提金额,怎么处理?
制造业出口退税怎么做账?计提 借其他应收款 贷应交税费-应交增值-出口退税 收到退税款 借银行 贷其他应收-出口退税 那应交税费-应交增值税-出口退税贷方一直挂着计提金额,怎么处理?
制造业 出口退税记账 计提退税 借:其他应收款 贷应交税费-应交增值税-出口退税;收到退税款 借:银行存款 贷:其他应收款-出口退税。 应交税费-应交增值税-出口退税科目余额越来越大 如何处理?
员工报销垫付的1-3月房租3万元入账,但公司未有钱支付给员工,那在9月做分录时可以这样做吗?借:预付账款3万,贷:其他应付款3万,借:管理费用3万,贷:预付账款3万
老师,我们公司购买一张冷藏车总价110000,首付55000,贷款55000 这个怎么做账?
老师好,我的期初数录入,借贷不平咋办?
是老师,之前的专用发票遗失了纸质的,对方拿了记账凭证的复印件盖上了发票专用章是这样吗?
做了宣传牌和广告牌设计,相关的支出,对方开了宣传牌发票以及广告设计服务,我这边会产生附加税或者其他的税吗?
老师,求报企业所得税求季度平均值要是得10.2人是写11人还是10人
老师我考的会计从业证,过期了怎么办
老师,我这个发票要收对方公司7个税点,要怎么计算
跨区提供建筑服务,个人所得税也要跨区申报吗
老师,你好,请问还车贷,里面有本金和利息,利息不确认费用可以吗,直接计入长期借款-利息支出,利息也是没有发票的
这样写的
你好,这个不需要结转。可以有余额的。
老师,这个有没有相关的准则条文 允许有余额的
你好,这个在会计和税法上都没有要求结平。也没有给过结转的分录。所以是可以有余额的。
就像不会有规定规定你可以喝水,可以吃饭一样。 没有不能,就是可以
好的 谢谢
你好,不用客气的了。