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老师计提工资是借成本费用:100 贷:应付职工薪酬:100 在发放的时候给做了10月的罚款 账务处理怎么做?借:应付职工薪酬100 贷:银存90 10元的这个金额做什么账务

2025-12-26 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-26 14:25

借应付职工薪酬,工资100, 贷银行存款90, 成本费用10

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相关问题讨论
借应付职工薪酬,工资100, 贷银行存款90, 成本费用10
2025-12-26
您好,计提个税和交个税在同一个月的话这样处理可以的,也可以在计提工资时先将个税计提出来 借:管理费用 100 贷:应付职工薪酬 100 借:应付职工薪酬 10 贷:应交税费-个税 10
2020-09-03
个人部分社保费吗
2023-12-06
你好,是的,学员,你写的很对的
2022-07-19
不支付的话,借应付职工薪酬工资,借管理费用工资-0.01
2025-02-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

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