你好,维修是13%,技术服务6%

我们是一般纳税人,给客户安装监控设备,一口价5万,包含设备和安装,开几个点的发票?开什么内容?
老师,我们公司给客户公司做了技术开发开具了免税发票,还有一部分设备室这个软件用到的,这个设备250000,我怎么开票呢?按什么税点开票
你好,老师,早上好 我们公司是做设备租赁服务的,租出去的设备每个月都要安排技术人员上门维护两次,有8个技术人员是天天都出去每一家客户那做设备维护的性质的,然后我想问的是,租赁每月有收入,也有对应的设备折旧成本,那技术人员维护这一块的人工我要怎么计算进对应的月成本里,因为每个月租赁的成本就是包含了设备跟技术上门维护两次。
老师,你好!公司经营范围这些:制冷设备、机电设备的设计,安装,维护及技术的咨询服务;销售:制冷设备。如果做一般纳税人,设备设计及维护、技术咨询税率都是6%,销售设备税率13%,设备安装税率是9%。之前经营的设备销售并帮客户安装,直接开13%税率发票给客户了,请问有什么办法让安装可以开9%税率发票?
我们是工程公司,一般纳税人如果是设备的维护保养开几个点
老师,公司是一级代理商,二级由于二级代理商备货过多,导致库存较多,现我们找客户帮他们销库存,但二级代理要先退货给我们,我们再转卖出去,但是这个是亏本销售的且产生税费,这个亏本的差价和税费由二级代理承担,请问他们把差价及税费合计支付给我们,我们要给他们开什么发票?需要写什么证明?
老师,科技企业,请问合同是系统的开发及技术服务,开发票税率是6吗
老师,个体工商户经营所得累进税率里的应纳税所得额,有没有扣除每年6万后的应纳税所得额?
老师计提工资是借成本费用:100 贷:应付职工薪酬:100 在发放的时候给做了10月的罚款 账务处理怎么做?借:应付职工薪酬100 贷:银存90 10元的这个金额做什么账务
老师你说我们公司给员工做的处罚扣款在哪儿做账务处理
老师,现在公司进行降低注册资本,请问降资办理有哪些流程?
之前收到的进项发票已经抵扣了,这个月冲红了,分录怎么做
老师,请问下,如果我们给别人开票的时候,把我们公司的银行账户填错了,有影响吗?需要作废了,重开吗?
老师,之前几年的应交增值税下面的科目没有仔细核对,导致,后面出现账上的未抵扣的增值税变少了几万,以前查过,可不知道那些出错了,现在把这些打算勾选抵扣,可账上不知道哪里出错,这个差的未抵扣增值税,怎么调整呢,现在电子税务局里已勾选了抵扣,这个账怎么弄呢
能不能只申报增值税,不申报附加税
那进项都是设备,岂不是13点的进项票抵扣部分13点销项和6个点的销项了?
老师你没看懂我第一次发的
你好,是的,很正常啊。就像餐饮企业,购进固定资产,是13%,可以抵扣他餐饮服务6%。
老师他们主要是销售设备,然后提供技术服务,那他们开票的话是分开开吗?比如合同10万,其中7万的设备,3万技术服务,一张票里面设备安装13点开具,3万按照6个点开具?
设备按照,不是安装打错字了
你好,是的。合同里面分开表明,然后营业范围也都有,就可以
好的谢谢老师
你好,不用客气的了。