你好,可以是可以。但是现在的平台是按送货来确认的。
老师,我想请问一下,就是在月底的时候有一张报关单不确定当月能不能结关,后来就没有开发票,结果到月初的时候发现他在上个月结关了,然后发票没有开出来,这种情况怎么处理比较好,收入要算几月的?
老师,我们公司是按照发货来确认收入的,所以每个月有一笔会计分录是确认已发货未开票的收入分录,然后这边当期放到不开票收入里,等后面开了发票申报去填负数红冲,这种形式的有见过么
老师,11月份我们开了一张电子专票,已经申报收入了,现在12月份,客户说要把这张票冲红,1月份再重新按另一个公司名称来开,那我们能1月份再冲红,然后1月份再开正确的发票吗?这样一正一负不用做账务调整了?这样可以吗?
老师,您好,请教一下,像我们一此客户要求把预收账款的发票提前开出来,才会把预收账款的钱转给我们,按照 会计准备要求,会计上是不能确认收入的,但是客户要求我们提前把预收账款的发票开出来的话,那这样我要提前开票跟确认收入了,那这个在会计账务处理跟报税时怎么申报呀,
老师 我们有四家公司。每个公司都是独立核算 出报表。但是我们四家公司有关联业务 也有往来款这样的 老板想要四家公司的合并报表三大报表。而且每个月收入不看开不开票就看每个月实际回款多少算收入。这样我是不是要给他再建一套账套四家公司账坐在一起 往来款这种不用做了就 我们是卖书电商和账期客户两个板块 有的客户回款下个月才开票我们就开票在确认收入 我们A公司给其他三家公司供货还 这样是建立一套账这些都不能做进去 往来抵消 实际老板不看发票只要收款就算收入。
按照送货来确认?是指只要发货了都可以确认收入么
你好,是的,现在的平台是这样
那要是有退货这个核算不是很乱呢
你好,退货下次申报的时候减去