有的 这个正确的 但是实际这样你开了发票申报就有提示风险
本期开了很多发票,这些发票前期已经确认过未开票收入了,可是这个月未开票收入又不多,那么等我报增值税的时候,开具发票那里正常填,按税控实际开出的销售额和税额,未开票收入那里尼?填负数吗?(因为本期未开票收入低于开之前发票金额)还是说等后面月份有了慢慢低?
问题一我们是商管公司,出租房屋及物业管理,房子不是我们的,有商铺有公寓,收租房的电费,然后我们再一起结算给电力公司和水务公司,有确认电费收入,但是没有开发票,可是增值税申报表附表一未开票收入13%货物那里是灰色的,不能填,13%服务那里可以填?这种收的电费不应该是放货物那里吗 问题二附表一未开票收入和税额那里可以填负数吗?因为前期确认未开票收入,可是发票都是9月开的,可是9月确认的未开票收入又少,导致未开票收入那里是负数?填负数局说税务局会查?
老师你好,请问一个公司当地项目(不是异地),没有做进度结算什么的,但是甲方先付了部分工程款后,连合同金额的10分之一都没得,但是还未确认开票时间,这部分预收的工程进度需要预缴税款不,或者按照未开票收入确认收入申报税款,在后期确认开票时在未开票收入哪填入负数呢
现在公司有会议纪要和合同,还没收到钱,按权责发生制,需要分期确认收入,后面过几个月收到钱,需要开具发票,请问前面确认的收入需要冲掉然后开具发票吗,那无票收人就变成负数了,填增值税和企业所得税 申报表的时候可以吗
老师,我们公司是按照发货来确认收入的,所以每个月有一笔会计分录是确认已发货未开票的收入分录,然后这边当期放到不开票收入里,等后面开了发票申报去填负数红冲,这种形式的有见过么
未取得发票入了帐所得税汇算调增后,账上需要调整吗
老师你好,25.3季度利润总额3361.94元,本年累计利润总额是-160099.9元亏损,请问3季度计提缴纳所得税吗?
企业出租给别的企业厂房,需要给对方开发票,需要在营业执照上增加房屋租赁这一项么??
目前10月份,抖音平台直接报送s局数据,这种情况,个体户的抖音店铺,要怎么处理呢,之前一直是0的
老师你好!老板的另一个公司帮我们公司垫付了房租费用,我们现在要给他公司还这笔钱,怎么做会计分录呀
每个月都必须结转成本吗?是当月发生了收入去结转吗?没有做进销存,只有收入的发票还有一些Pos机刷卡的收入
老师,我们是酒店的,营销推广费和软件服务费计入哪个会计科目的二级明细?这个软件用途是平台上有订房会提示出来,营销推广费计入计入销售费用-广宣费还是销售费用-宣传推广费?哪个比较合适?不管是广宣费还是宣传推广费税务年报时都要调增是吗?
老师您好,请问我们公司做喷漆服务的,也卖油漆,这个月只开了维修费,那我们开进来的油漆票能抵扣嘛?
老师收到应付商户延迟清算款是什么钱?
您好~咨询下:一般采购申请,关于说明公司为总公司,社保人数和纳税情况说明的模板,主要是说明公司为集团公司,收入来源于下属公司的分红、下属公司纳税情况,员工社保等。哪位老师 有模板 可以借鉴一下吗?
你的意思是说,我现在这样只确认收入,等后面这些在开发票的时候申报表收入和税额填负数这个操作有风险么
是的 申报表就有提示
我现在在发货当月确认收入,然后当月提前申报,等后面在去红冲有风险
那怎么办呐,我也第一次遇见这种奇葩公司
发货时间和开发票的时间差异大吗
有的大吧
那你还是按照你单位的要求来就可以的 如果差异的不大的话,你可以根据开发票的来确认收入。
我们8月份有70多万是已发货未开票的,这部分无票收入也申报了税金,
但是70多万,肯定有部分后面要开发票,这样的话,账面也不清楚公司一年下来到底有多少收入,搞不清
要知道准确的收入,对方确认收货了之后,你就可以做收入,不用管发票开不开
我们现在就是按照货来的,发了货就确认了收入,但是发票没有开,所以后面开了发票,开票当月不申报,这样的我没有见过,也不知道税务认可不
认可的税务是没有问题 这么做可以
好的,谢谢老师。
不用客气 工作愉快