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老师,货款总价15万,支付了10万,货已发,但是还没开票,今天这个月最后一天了,这笔账该怎么做呢,麻烦帮写一下详细分录

2025-09-30 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-30 14:43

你好,你借库存商品-暂估,15,贷银行存款10,应付账款-暂估5

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快账用户5515 追问 2025-09-30 15:12

进项税先不记是吗?

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齐红老师 解答 2025-09-30 15:13

你好,是的额,没有发票,先不用做税

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您好,就算公司要注销,分录按银行实际转账做,前3天 借:应收账款 -总部 10万 贷:银行 10万 第4天 :应收账款 -总部 60 贷:银行 60,7月份的账务只有这几笔也没有关系,银行日记账就是按流水做的
2023-07-31
你好;  这个款是分公司代收的款 ? 货物是分公司的还是总公司的 ? 
2023-07-31
您好,您可以按总价先计入固定资产,借固定资产160贷银行存款10万长期应付款150,以后每次支付的时候,借长期应付款贷银行存款,收到发票的时候,可以先红冲一笔,再做一笔发票金额,
2020-01-03
先计入在途物资,等货物收到再计入库存商品或者原材料吧
2024-03-01
你好,这个还款具体的是什么业务的还款?你们单位贷款的吗?
2021-12-21
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