借应收账款20,000贷,主营业务收入,应交税费, 借银行存款贷,应收账款19600 借银行存款贷应收账款400
老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
A是一家装修公司,B也是一家装修公司,A公司接装修工程给B公司施工,B公司将工程分给项目负责人C,B公司收取A公司工程项目的6%管理费用+A给公司的预算成本费,然后B公司直接将A公司给的项目预算成本给项目负责人,盈亏自负,但是实际施工过程中,工人工资,材料都由A公司直接支付给工人或者供应商,A公司给B公司结算的时候,直接扣除这部分成本,然后B公司给项目负责人C结算的时候也是扣除这部分成本,我公司是B公司,老板想要看项目负责人盈亏,也要体现我公司的利润,虽然我公司的最终利润就是得到的6%管理费用,但是想要同时体现项目负责人的盈亏,从业务发生到结算收入的会计分录如何体现出来呢,只做内账,问题有点绕,麻烦老师了!
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
要是没有完成收益人备案,没关系吧
与外部公司的借款一个月有很多笔不是同一天,写单子时可以一月汇总写一笔吗?
1. 个体工商户,10月征期,个税,增值税申报表改了吗? 2. 个体工商户个税还是跟之前一样的预缴吗?因为缺成本票,要到11月份才能够成本票,
请问老师,跟自然人收购的对方批发零售的农产品,进项税额可以抵扣吗
老师,您好!经济补偿金30000块钱。在湖南省,涉及到个税吗?
麻油礼盒税率是13%吧 谢谢
公司的车辆自燃,车辆已不能使用,固定资产折旧怎么处理?
个体执照有吊销的,还能办个体执照吗
像这种人力资源服务,总共要开25万,合计开一栏还是分开几拦开好一些?
老师,4月份开的开发票没做账,现在该怎么做?
老师我们是装修公司,是给供应商上买装修材料,我们是付款方,我们要付款20000给供应商,但是有400是装修补贴,实际就付19600
我们挂账是借:库存商品20000,贷应付账款20000 实际支付给供应商了,借:应付账款20000 贷:银行存款19600还有400(这个装修补贴科目怎么进安)
收到了这400装修补贴科目又怎么进安
这400还需要支付,收到补贴借银行存款贷营业外收入400, 支付借应付账款贷银行存款400, 第一次你实际支付的时候,借应付账款19600贷银行存款19600
谢谢老师
不用客气工作愉快