对方需开“经纪代理服务”或“服务费”项目的增值税发票,一般纳税人税率6%,小规模纳税人征收率3%(或1%)。

老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?联营商给我们开商品发票?我们会计说的只确认收入联营,不结转成本,挂应付账款,那这个分录咋做的呢?
朴老师,有个问题是这样的,我们的二级代理商销售物品或者推广活动我们会给补贴,但有些二级代理说不需要把款付给他们,拿来抵货款就行,23年就有这种情况,A二级代理商补贴款有5万,他们订货30万,所以实际支付25万过来,我们给了30万货。当时我们是按30万发票开给他们,但感觉好像不对,现在发现这个问题该怎么调整呢?
老师,你好,我们是总代理商,有6家二级代理商,我们跟厂家的合作方式是这样,跟该厂家拿机器售卖,然后机器损坏会到相应的代理点维修,然后每个月厂家跟我们结算的时候会有激励费,但这个激励费是年底会转到我们公司的销售系统给予我们订货(包含二级代理商的激励费)。假如今年包含二级代理商总激励费是100万元,我们订货300万的话,对方会给予我们300万的货,然后开两百万的发票给我们。现在的问题是我们跟二级代理的账,每个月他们的激励费我都计提,假如某二级代理的总激励费是30万,我会计提到其他应付款,但明年他们也想拿来抵货款,我怎么冲账?不懂怎么操作
老师,我们是总代理商,三月份1二级代理商跟我们购买了一批物品,今还有库存,现在需要我们帮他们卖出去,流程是他们先退货我们再卖,但现在的问题是现在的二级代理价比3月份高2000元,他们希望把这个2000元支付给他们,就是他们3月份订货单价是20000元,现在的单价是22000,那我们退货只能按20000万元退。他们希望把这2000元付给他们,如果我们支付的话对方要开什么发票给我们
老师,公司是总代理商,现在有abcd四个二级代理商,由于a和b代理商之前备货过多销不完,现在他们要把多余的货以当时的备货价格退货我司,然后我司再以现在的销售价销往c和d代理商,但cd代理商不乐意,要求ab代理商每台要支付2000元给他们,每家都有10台以上,意味着ab每家代理商至少要另外再支付2万以上的款给到cd代理商,请问这个钱该怎么支付?cd代理商要给ab代理商开什么发票?
老师好,工商年报,资产状况这块 选择多报合一 是不是自己看不到数据的 税务汇算清缴已申报成功
公司的股东变更,原来的实收资本-老股东科目直接变更为实收资本-新股东吗
老师,建筑企业的增值税税负和企业所得税税负率各是多少?
一个人在两家公司入职,可以吗,其中一家买社保
老师:预付了人工费,发票开回来了,但实际生产没开始呢,得过几个月才开始生产,可以直接计入生产成本-人工费,但月末不结转生产成本吗?
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老师 帮我看下这几笔土地使用权时间不一样 我是一起计入进去还是分期按那个时间计进去啊 还有摊销时间是从什么时候摊
老师:顺丰快递是当月费用下月支付结算,那当月借:管理费用-快递费 贷:应付帐款 下月支付时 借;应付帐款 贷:银行存款 ,还是直接只在支付的当月借:管理费用 贷:银行存款?
老师好,请问老师我是小规模纳税人,我公司有一块地2016年4月30日之前持有的,我公司现在想出售这块地,我到底是选择5%还是3%呢,我是选择差额开票还是全额开票呢,请老师给出政策讲解,谢谢老师
境外股东很多年前投资美金比如70万,按当时的汇率7折算实收资本490万,审计报告披露也是这个数,今年4月份退股当天的实时汇率是6.91,那么问题来了是用之前的汇率7还是今年实收资本退回去当天汇率6.91
服务费后面要备注什么内容呢?我们账务处理要做到什么费用?
不需要备注什么 计入管理费用
这个是不是属于价外费用?
是的,这个属于价外费的
那假如是他们当时跟我们购买的是2万元,由于他们卖不出去,现在希望我们帮他们卖,原价退回,但我们要求他们另外支付1000元给我们,这个我们又该开什么发票给他们?
然后这一千元我们账务处理又该怎么写
一千你开居间服务就可以了
做其他业务收入就行
我们开业务咨询费可以吗
同学你好 这个可以的
好的,另外再请教个问题啊,因为我们的物品价格会变动,一般是两个月涨一次价格。现在的问题是有员工自己掏钱付给公司备货,然后等待价格涨了之后把利润支付给他。就是假如他一月份支付了20万给公司备货,当时的采购单价是一台4万元,到了5月份采购单价已经变成4.2万一台,且物品已经卖出去,他现在叫把20万元本金加上一万元的利润支付给他,怎么支付
这个得有发票才可以支付
那自己的员工开什么发票呢?
这个算工资就可以了
那算工资的话要以什么做附件?我也不能随意放到工资里面啊
这个做成提成就可以,销售费用就行
那附件是什么?写个说明,他个人付款给与公司备货,产生的利润公司支付给他?
这个就是提成,不能按你说的这样来
就是正常做收入结转成本 工资计入销售费用
那这个提成是怎么来的我也要有依据啊,就是我所说的工资附件,我也不能无缘无故加一万元的提成给他啊
不是有订单吗?税局又不查工资为啥突然多一万,你只要按工资报个税就行