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各位老师大家下午好,公司7月份成立的,然后再以安装建设过程中,然后就开出去了一张劳务加工费发票给别的公司,实实在在没能在公司加工过,只不过是给对方公司开了张专票,金额为105000,对方说是明天就打款进来平账,那么我想问教一下老师,我该怎么入账呢,因为这个劳务加工是显示收入了105000元,那么成本我该怎么入账呢,请各位老师指点一下,谢谢
各位老师大家下午好,我们公司开销售发票的时候有个小数点比如是102800.08,然后,对方付款的时候,只付了102800,没有0.08,现在应收账款一只挂这个小数,怎么样才能平账呢,请老师们指点一下,谢谢
各位老师,大家好,我们公司一笔款项,前期老板操作的业务,通过公户转给对方公司公户,然后,对方公司老板又用他个人的户退还给老板个人,这个现在怎么平账呢,请各位老师指点一下,谢谢
各位老师,大家好,我们公司是自产自销苗木的,然后2023年全的的收购发票没有开进来,以前是代账公司干 着呢,我才接到手上,然后现在补开可能吗,跨年了这个怎么入账呢,请各位老师指点一下,谢谢
各位老师大家早上好,我是从别的会计手里接过来的账,然后,他手上也没有账,我也是从2023年才往来补账呢,然后有一个企业所得税2067元是银行流水的扣款,这个我该怎么入账呢,请老师们指点一下,谢谢
酒店的花卉租赁养护服务合同要交印花税吗
老师,如果每一道工序的时间都能计算准确,用工时法计算产品成本最准确是吗?
现金支付房租 需要什么凭证
税率为9%的能开设备租赁的发票吗
老师咨询一下 就是个体户从7月份开始变成查账征收,7月份和8月份社保 当时是在银行缴纳的 用的并不是这个个体户的对公银行账户交的社保 而是用和这个个体户不相关的 其他银行卡在银行去缴纳的员工社保,这个7月份和8月份给员工缴纳社保分录需要做吗
(完税价格+关税)是含税价还是不含税价? /1-消费税率是还原成本价吗?
你好,老师。我的应收账款是负数现在我怎么平了?借应收账款负数贷营业外支出负数这样没错吧?
老师,麻烦看下这道题属于非房企转让新房还是旧房?
老师,请问社保医保停交很久了,重新交还能续上吗?
老师,我们公司刚成立,筹备时间有一个多月,发生的很多开办费,这些开办费是计入管理费用的开办费,还是计入长期待摊费用进行分期摊销?
您好,先去银行打印从公司开户起到你建账开始前一天(比如你7月1日开始建账就打6月30日)的银行对账单,找到最后一天的余额(比如对账单显示6月30日余额是125000元),这个数就是你账上“银行存款”科目的期初余额,然后在财务软件或账本里录入“1002 银行存款”借方125000元,从7月1日开始按实际业务正常记账。
好的,老师,那么取6月底的期初数,借:银行存款,贷方记什么呢,老师再指点一下,谢谢
您好,取6月底的银行存款余额作为期初数,只在“银行存款”科目借方录入这个余额(比如125000元),不需要也没有对应的贷方科目,期初余额只是反映这个时点的结存金额,不是做分录,所以只记借方金额,不涉及贷方。
老师,是这样,这是个商贸公司,因为我手里没有一点期初数据,如果只有银行存款,没有贷方,期初数据不得平账,这个我怎么取期初数据呢,请老师指点一下,谢谢
您好,你只需要取银行对账单上建账起始日(如7月1日)前一天的实际余额(比如6月30日余额是125000元),这个数直接作为“1002 银行存款”科目的期初借方余额录入(比如借方125000元),其他科目期初都先填0,不用考虑借贷平衡问题,因为期初余额只是各科目当天的结存数,不是记账分录,等正式从7月1日开始根据实际业务做分录后自然会平账。
老师,但是财务软件在录入期初数据的时候,也需要借贷平衡,呵呵
您好,财务软件录入期初数据时要求所有科目的期初借方合计等于贷方合计,如果目前只有银行存款有数(比如借方125000元),其他科目都没有,你需要在某个科目(比如“利润分配—未分配利润”或其他权益类科目,常用“220301 未分配利润”)的贷方也录入125000元,让借方合计(125000)等于贷方合计(125000),这样就能保存期初数据,之后从7月1日起正常做账。