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老师小规模纳税人申报时出现这个什么情况,那个数据填写有误
老师,一家小规模纳税人,季度开了2万多普票,申报时出现这种情况,怎么处理
老师,一家小规模纳税人,季度开了2万多普票,申报时出现这种情况,怎么处理
报20220年企业所得税,出现下图,是什么情况?小规模
我想问一下我是小规模纳税人免税的,为什么申报所得税报表会出现这个情况
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出
老师,筹建期工程施工,对方发票要给开安装服务费可以吗。合同内容重新签定
成本票没有的话 年底不回来 可以先做成本 到1月份进票吗?
电7-9月增值税未交,10月增值税做进项抵欠后,未交增值税科目怎么做分录
老师,请问年底公司没有盈利(未分配利润负数),可以发年终奖吗?(朴老师
老师:分公司是小规模纳税人,所得税是自行申报。 增值税是1%,请问附加税是否减半
售价金额法结转成本,是什么意思
老师好:我们属于敬老院,民政上拨付。人员工资7.8个月没有拨付,但供养金和护理费一直拨付,没办法用的供养金和护理费先垫付的人员工资,后来没钱了又去借款发工资,现在快过年了,工资都拨付下来了,现在账户上那么多钱怎么处理 没钱的时候头疼,有钱的时候又头疼 原则上老板不让账户里有钱
老师,我们是小规模·1%的税,开增值税跟普票对我们自己没有什么影响吧
老师:分公司所得税就是各个税种都是自行纳税,分公司是小规模纳税人; 老师我想问增值税申报是1%,附加税是否减半?
您好,是因为你们在申报表里填了享受了增值税优惠(比如减税、免税)的金额2456.07元,但在“营业外收入”这一栏却填了0元,系统就认为数据对不上,因为按规定这些增值税优惠的钱属于政府给的补助,应该算作营业外收入,所以你们需要去查账,确认这笔2456.07元的钱是不是真的收到了,如果收到了就要在申报表的“营业外收入”栏里也填上2456.07元,这样两边数字对上了,系统就不会再报错了
小规模纳税人一个季度有30万的免税额,那个报表是自动读取数据申报的,之前没有过计入营业外收入这个科目里,是这个季度申报才有的
您好,应交增值 税中要转到营业外收入的,现在系统增加了这个比对功能了
30万以下本来就是免增值税的啊
您好,虽然30万以下免增值税没错,但系统报错是因为你的申报表里“增值税优惠金额”栏可能填了数字,但“营业外收入”栏却是0,这俩对不上,所以你需要检查一下是不是误填了增值税优惠栏,如果没误填就看看账上有没有把免税的钱算进营业外收入,有的话就在申报表里也填上,两边数字一样了就不报错了。即:借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税;然后借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
请回答我的问题
您好,我回答了,上面的信息是不是没有看到呀,刷新一下哦
是系统自动带入填写的,可以不填吗?
您好,不可以的,现在系统自动比对了,一定要填了
真服气了
对不起,是我的回复哪里语气不好么,我看您有点生气了,我不是故意的
我只是在说税务局的系统,跟你没有关系
哦哦,确实是,现在比对越来越多,申报都变复杂了
本来不交企业所得税的,这样一来就产生税额了
您好,这个不会的,我们的主营业务收入变小 借:应收 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
我确实是在报企业所得税报表时不交税,因为计入营业外收入好几万,最后有应交税额,你告诉我怎么申报?
您好,把主营业务收入除1.01*1%部分扣下来,申报在营业外收入
要不你看下企业所得税报表吧,我不会报
您好,收入金额是多少,我来计算下