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多家小规模纳税人申报企业所得税一直出现这个页面,这是什么情况?

多家小规模纳税人申报企业所得税一直出现这个页面,这是什么情况?
2025-10-02 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-02 14:42

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-02 14:43

您好,是因为你们在申报表里填了享受了增值税优惠(比如减税、免税)的金额2456.07元,但在“营业外收入”这一栏却填了0元,系统就认为数据对不上,因为按规定这些增值税优惠的钱属于政府给的补助,应该算作营业外收入,所以你们需要去查账,确认这笔2456.07元的钱是不是真的收到了,如果收到了就要在申报表的“营业外收入”栏里也填上2456.07元,这样两边数字对上了,系统就不会再报错了

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快账用户2417 追问 2025-10-02 14:46

小规模纳税人一个季度有30万的免税额,那个报表是自动读取数据申报的,之前没有过计入营业外收入这个科目里,是这个季度申报才有的

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齐红老师 解答 2025-10-02 14:46

您好,应交增值 税中要转到营业外收入的,现在系统增加了这个比对功能了

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快账用户2417 追问 2025-10-02 14:48

30万以下本来就是免增值税的啊

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齐红老师 解答 2025-10-02 14:50

 您好,虽然30万以下免增值税没错,但系统报错是因为你的申报表里“增值税优惠金额”栏可能填了数字,但“营业外收入”栏却是0,这俩对不上,所以你需要检查一下是不是误填了增值税优惠栏,如果没误填就看看账上有没有把免税的钱算进营业外收入,有的话就在申报表里也填上,两边数字一样了就不报错了。即:借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税;然后借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入

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快账用户2417 追问 2025-10-02 15:03

请回答我的问题

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齐红老师 解答 2025-10-02 15:03

您好,我回答了,上面的信息是不是没有看到呀,刷新一下哦

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快账用户2417 追问 2025-10-02 15:03

是系统自动带入填写的,可以不填吗?

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齐红老师 解答 2025-10-02 15:05

您好,不可以的,现在系统自动比对了,一定要填了

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快账用户2417 追问 2025-10-02 15:10

真服气了

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齐红老师 解答 2025-10-02 15:14

对不起,是我的回复哪里语气不好么,我看您有点生气了,我不是故意的

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快账用户2417 追问 2025-10-02 15:15

我只是在说税务局的系统,跟你没有关系

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齐红老师 解答 2025-10-02 15:16

哦哦,确实是,现在比对越来越多,申报都变复杂了

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快账用户2417 追问 2025-10-02 15:16

本来不交企业所得税的,这样一来就产生税额了

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齐红老师 解答 2025-10-02 15:18

您好,这个不会的,我们的主营业务收入变小 借:应收  贷:主营业务收入    应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税    贷:营业外收入

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快账用户2417 追问 2025-10-02 15:21

我确实是在报企业所得税报表时不交税,因为计入营业外收入好几万,最后有应交税额,你告诉我怎么申报?

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齐红老师 解答 2025-10-02 15:22

您好,把主营业务收入除1.01*1%部分扣下来,申报在营业外收入

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快账用户2417 追问 2025-10-02 15:23

要不你看下企业所得税报表吧,我不会报

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齐红老师 解答 2025-10-02 15:26

您好,收入金额是多少,我来计算下

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