你的免税税额按照多少来的?应该默认的是3%。
老师你好!小规模纳税人!如果上季度漏报了收入!这种情况怎么处理?是去税局修改申报表!还是在这个季度直接补报呢?
老师,在小规模纳税人和定期定额5万小规模纳税人下,增值税申报表里小微企业免税销售额和未达起征点销售额,这两个是怎么填?季度报下,1种情况是只开普票不超45万;一种是只开普票超过45万;一种是开了专票,普票,但合计不超45万;一种是开了专票,普票合计超了45万。
老师,小规模纳税人四季度开普票超45万了,但有两份普票次月开红字发票了,那这个申报时,是不是按开票金额报税,那次月红冲的金额在下个季度不超45万免税的情况下怎么处理
老师,一家小规模纳税人,季度开了2万多普票,申报时出现这种情况,怎么处理
老师,一家小规模纳税人,季度开了2万多普票,申报时出现这种情况,怎么处理
它这个是自动带出来的按1%计算的
按3%就能保存了
你好,不用按照1%的来按照3%的
就按3%填了就行,不用填写减免税税表吧
对的 不需要填写的