咨询
Q

老师,出口货物按内销处理,是不是就和我们正常开票一样。只是销售方是外国?

2025-10-02 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-02 17:22

同学你好, 对的,你的理解完全正确, 开具普通发票,客户是国外。不是0税率, 和国内货物一样的税率

头像
快账用户6960 追问 2025-10-02 17:25

不是开征值税专用发票吗?我们是按13%申报税

头像
快账用户6960 追问 2025-10-02 17:26

退税率是0,是禁止出口的货物。是不是和我们正常开票一样?而且我们是报了未开票收入,还一直没有开过票

头像
齐红老师 解答 2025-10-02 17:27

只是视同内销,业务仍然属于出口的,因此,只能开普通发票,不能开专票 税率=13%

头像
快账用户6960 追问 2025-10-02 17:28

那我们税率还是按13%缴增值税是吗?

头像
快账用户6960 追问 2025-10-02 17:28

普票也有13%的发票吗?

头像
齐红老师 解答 2025-10-02 17:30

对 的,税率 就是13%, 如果你们不打算开票,也是可以的,按照未开票收入申报就行,但是,未开票收入对应的税率是13%,把这个税交了就行, 但是,一旦要开票,一定是普通发票,不能是专票

头像
快账用户6960 追问 2025-10-02 17:35

那我们开了普票那以前我们是报了未开票收入的,那我申报税的时候还可以把以前缴了未开票收入的抵冲掉吗?税务系统是不是不能自动计算销项税,需要自己手动输

头像
齐红老师 解答 2025-10-02 17:42

对的,不能自动抓取 未开票的收入, 以前申报过来。这次开票后,在税务系统进行冲销, 在 未开票列 填写负数

头像
快账用户6960 追问 2025-10-02 18:01

那普票没有13%的这个点,我直接选0%吗?

头像
齐红老师 解答 2025-10-02 18:03

好奇怪啊,应该有的,你家是一般纳税人, 不可能不给你们认定税率的 你把你家的产品 税务分类码 重新设制一下,

头像
快账用户6960 追问 2025-10-02 18:04

有啦?下面备注里需要写上什么?

头像
齐红老师 解答 2025-10-02 18:06

如果曾经是 外币业务, 那就把外币信息 写在备注里  比方说,金额是多少,订单号是多少,币种是什么,汇率是多少, 折算后的RMB是多少

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好,这种在国内外销售方式有所不同的操作在一定条件下是合法的。
2024-08-18
你好,转那些正常交税就可以,你之前的进项可以抵扣增值税了。
2021-08-13
你好!是的,就是这样理解
2023-07-21
你好, 纳税义务人一般在中国要设立营业机构或者场所,才能成为纳税义务人 。 进口货物有报关单,而劳务和服务是非贸易项下的,是有区别的。 < 如满意请评分五分,一起前进的动力~>
2021-03-09
去查一下这个货物出口有没有退税率。如果有退税率,可以退回13%的增值税。退你的进项税额的那一部分可以免增值税附加税,需要正常交所得税和印花税。 可以做 是的,需要分出来。你是生产还是商业
2025-09-15
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×