同学你好, 对的,你的理解完全正确, 开具普通发票,客户是国外。不是0税率, 和国内货物一样的税率
老师你好,我公司是生产企业,我们销售出去的货物,对方按实收数入账的,我们的账务该怎么处理?我们销售货物的时候就已经开出销货单去了 我们是内账
老师,我想问下,从国内购买一批货物出口到国外,这个会涉及到出口退税是吗?那我们从国内购买服务,再将服务销售给境外,这种是不是不涉及出口退税啊?
老师!请问出口贸易公司销售货物,购买方在境外他们不需要发票,我们是不是就不需要做销项税了呢?账目怎么处理呢?
老师,你好,我们是生产型出口企业,内销占比大于出口,如果出口货物开具出口发票,不满足退税条件,是不是不需要申报退税呀,这个意思是销售正常开具,但不一定要申报退税?这样理解对吗?
我们销售的货物里面包含有软件产品,我在内销的时候把软件部分单列出来可以享受增值税即征即退,出口的话,软件部分只享受免税不享受退税,那我出口销售合同将软件和货物合并按出口货物销售,这样就可以享受出口免抵退税政策。这样同样的东西,国内国外销售方式不一样是合法的吗?
老师,代采款进到品牌公司时需要备注吗?
银行承兑汇票那家银行手续费最低
请问老师出口退税企业退税勾选的发票需要在进项税额明细表中体现吗?
老师,你好,固定资产的计税基础不是买价+相关税费+达到用用途前的费用吗?怎么这里是以400W计算,52W元税费不包括在里面?
老师 你好,请问B是属于什么考点呢?时间必须要大于12个月才可以吗?
个人开具劳务费发票时填写的发生地选哪里?
老师,出口发票备注栏需要注明哪些?还有是禁止出口的货物是如实开票吗?
请问老师,我们是生产制造销售企业,有出口和内销,出口业务较多,出口有退税,企业没有增值税税负率,正常吗?
老师,公司给员工发工资,实际是发7月工资,但是备注错了备注成6月工资 这种情况需要员工退回来重新给他发对吧?员工退回的时候应该怎么备注呢?
客户还有0.35元尾款不付,分录是财务费用还是营业外支出
不是开征值税专用发票吗?我们是按13%申报税
退税率是0,是禁止出口的货物。是不是和我们正常开票一样?而且我们是报了未开票收入,还一直没有开过票
只是视同内销,业务仍然属于出口的,因此,只能开普通发票,不能开专票 税率=13%
那我们税率还是按13%缴增值税是吗?
普票也有13%的发票吗?
对 的,税率 就是13%, 如果你们不打算开票,也是可以的,按照未开票收入申报就行,但是,未开票收入对应的税率是13%,把这个税交了就行, 但是,一旦要开票,一定是普通发票,不能是专票
那我们开了普票那以前我们是报了未开票收入的,那我申报税的时候还可以把以前缴了未开票收入的抵冲掉吗?税务系统是不是不能自动计算销项税,需要自己手动输
对的,不能自动抓取 未开票的收入, 以前申报过来。这次开票后,在税务系统进行冲销, 在 未开票列 填写负数
那普票没有13%的这个点,我直接选0%吗?
好奇怪啊,应该有的,你家是一般纳税人, 不可能不给你们认定税率的 你把你家的产品 税务分类码 重新设制一下,
有啦?下面备注里需要写上什么?
如果曾经是 外币业务, 那就把外币信息 写在备注里 比方说,金额是多少,订单号是多少,币种是什么,汇率是多少, 折算后的RMB是多少