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老师,我们是专升本培训机构 2020.7.1的时候,开发了趣升本APP 。就用了现有的公司,盛中教育科技集团有限公司 的公户,同时做账报税呢 2021.1.1老板新注册了一家趣升本教育科技集团 有限公司 公户用的也是趣升本的了。 但是盛中金蝶账上有,固定资产,没有计提完折旧, 还有实收资本贷方余额,其他应收款(押金),还有其他应付款(工作服扣款,2021.9.1返还给员工的。),还有借款20万,2021.5.1还给对方。还有未确认收入的预收账款,这些款都得从新公司趣升本研处理。我该怎么处理这两家公司账务呢?
老师,我们公司每个月都从银行取现十几二十万的现金,大部分都用于业务上的打点托关系,有些就是直接给现金红包的,当然有些请客吃饭类的也有发票,但大多数都没有钱,这样账上库存现金额很大,要怎么冲得掉呢?而且员工报销的基本都从银行转账了。现在库存现金有几十万!
老师好 我们是非盈利组织,是银行协会,省上给我们一笔员工的考试费用,已经转到我们的对公户了,但是出纳因为现金还有,这笔款项也不多,就用现金发放给员工了,就是在对公户上这笔款并没有取出来,那我怎么处理呀这个账务呢,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢。
老师您好,我们公司去年11月的时候有一笔出口业务,出口日期是11月底,但是因为跟客户有些业务上的纠纷导致这笔货物是否转内销一直没有确定,就忘记确认收入,申报增值税的时候也没有申报。现在纠纷解决确认这批货物他们是接收一半,另一半规格不符退运了。我应该怎么处理这笔账目呢,现在确认收入还来得及吗,还是需要去调整去年的账目。
老师您好,我公司是A集团公司旗下的一个小规模纳税人物业公司(A集团是制造型企业,旗下有10来家子公司),之前我们每家子公司在账务处理上都是独立核算、自负盈亏,使用的财务软件也是单独的,他们用的金蝶、我们用的好会计,老板说从9月份起,打算让我们各公司变成集团化管理、使用统一的财务软件(定制版的财务软件),但其他的公司大部分一般纳税人、制造型企业建筑业、或商贸企业、只有我一家是服务业(我公司是小规模纳税人),那在换新的财务软件的时候我有哪些注意事项?需要给软件开发商提出哪些诉求?还有在会计科目上有啥注意事项?
老师:分公司是小规模纳税人,所得税是自行申报。 增值税是1%,请问附加税是否减半
售价金额法结转成本,是什么意思
老师好:我们属于敬老院,民政上拨付。人员工资7.8个月没有拨付,但供养金和护理费一直拨付,没办法用的供养金和护理费先垫付的人员工资,后来没钱了又去借款发工资,现在快过年了,工资都拨付下来了,现在账户上那么多钱怎么处理 没钱的时候头疼,有钱的时候又头疼 原则上老板不让账户里有钱
老师,我们是小规模·1%的税,开增值税跟普票对我们自己没有什么影响吧
老师:分公司所得税就是各个税种都是自行纳税,分公司是小规模纳税人; 老师我想问增值税申报是1%,附加税是否减半?
老师,您好,什么是资本利得税什么是股息税?
老师,请问下之前公司采购了一台车(收到的是增值税专用发票),由于是商业折扣,发票上面有销售价和折扣价,比如说是44955.76元,现在车辆要去上牌,我们根据增值税专用发票开具机动车销售统一发票时,不含税金额是44955.75元,导致现在账面还留存0.01元,车子上牌已经完成了,现在账面该怎么处理呢?
这是个商贸公司,公司有用一个法人的005603个人账户收货款,7月份公账户没钱,法人从0056个人账户给公司转账10万元,备注借支款 会计分录:借:银行存款-公账 10万 贷:银行存款-法人户0056 10万 现在法人直接把这10万从私人户转至他亲人的其他账户,相当于还了之前的借支款,这个会计分录应该怎么写
请问老师,我公司的工人给其他建筑甲公司干了2个月临时工,我公司如何给甲公司开具发票呢,跨区操作了
老师我们5月收到一笔预收款,11月退回去了,我这个分录是不是应该借预收借银行存款负数,但是做的时候是借银行存款贷预收,现金流销售商品收到的现金,那么
您好,先花点时间熟悉常用功能,比如付款单录入、审批流程、银行账户这些地方,把操作路径记下来或截图存好,下次直接找;转账前提前用Excel把收款人、账号、金额、用途等信息整理好,录入时照着填,减少输错和耗时;如果你们有出纳或财务共享中心,可以把付款需求提前发给他们,让他们在EAS里帮你统一处理,你只负责提交申请;有空看看公司有没有EAS操作手册或培训资料,学学快捷方式和常用模板,能省不少事;如果觉得某些流程太慢,可以和财务或IT提提建议,比如小额转账能否简化审批,或者给你这种低频用户开点快捷功能;平时用EAS移动端(如果有)查状态或审批,更灵活;心态上别嫌烦,虽然现在业务少,但以后可能变多,提前熟悉系统对你没坏处,而且集团统一用也方便数据对接和合规管理。