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是这样的:公司的账还没接回来我都有点头疼了,因为他们报销单是这样的,采购货款,包括购买软件,进销存那些都是没有走付款申请单,纸质都没就算了,那起码线上申请的比如钉钉的,也没打印出来作为原始凭证,钉钉的写的不是付款申请,是应付单,然后他们有一个这样的形式就是:比如他朋友吃了饭,开了餐费发票是开到他公司抬头,然后这单没有走对公账户,又没有现金出款,这单就给到代账做账,她们不会有疑问的吗,因为一直以前不都是对应银行流水或者库存备用金出款的吗,还是说有发票也可以这样,发票是正规开具的,就是这个操作有点我看不懂。包括这还有涉及到老板或者员工个人外出办事开车的油费,员工的也是自己个人车那种,以及过路费那些,这些报销又怎么处理,走公户出可以的吗。
公司付酒店餐饮费,有600多张餐券,需要附到凭证后面吗?
公司举办印了餐券球员凭餐券到饭店吃饭,如付乙酒店餐饮费,有600多张餐券,需要附到凭证后面吗?
公司举办印了餐券球员凭餐券到饭店吃饭,如付乙酒店餐饮费,有600多张餐券,需要附到凭证后面吗?
我们是小规模餐饮公司,之前餐饮公司是没有开对公账户的,现在开了对公账户,要进货付款给供应商开票回来,那么对公账户要付款出去,股东可以把门店的收入转进去吗?不然对公没钱付,如何操作合理?
26年1月份增加人报25年12月工资(就是下个月我要报这个人工资),但是报的是25年12月发11月的工资也算26年的工资吗?
请问老师登机牌能做费用吗?
26年1月1日增加人报工资,需要报4万,是不是只能扣5000额度,35000先预缴个税?然后这4万算25年收入还是26年了,是26年1月15日前报工资
专项附加扣除过了12月还能享受吗,还没通知员工
说是要确认专项附加扣除是什么意思
汽车装饰用品制造;智能车载设备制造;我们公司是做这个的,然后别人开给我们的模具加工费,还有销售给我们的模具,这两种发票具体是怎么入账?谢谢。
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出
老师,筹建期工程施工,对方发票要给开安装服务费可以吗。合同内容重新签定
您好,做账时不需要把600多张餐券全部附在凭证后面,数量太多不好放也用不上,一般附1-2张餐券样品、酒店给的结算单或消费清单、公司自己做的餐券使用汇总表(比如写总共印了多少张、发了多少、用了多少、结算金额是多少,谁签字确认),再加上跟酒店结算的付款凭证(比如银行回单或应付账款单据)就行,这些合起来就能证明钱花得真实合理,原始餐券留好别丢,以备税务局或审计查的时候能拿出来。
老师讲单独存放是这个意思?有业务经办人的统计表
您好,就是不放在凭证里,比如跟公司合同一样,单独装订成册来保管
单独还要装订吗,不装订单独放可以吗?
您好,可以的哦,这没有规定的,是公司的管理需要
有个酒店有统计表,上有业务经办人签字。但数餐券少30多张每张55元,没有事情吗,审计问公司员工吃饭呢?
您好,不是的,审计问起来不是“没事”,而是很可能被关注费用真实性和内控问题,要能说出合理原因、有证据或说明,否则可能被认为费用支出不实或管理不到位
业务人员报销单备注了保障工作人员等就餐费,可以吗
您好,业务人员报销单备注“保障工作人员等就餐费”可以,但最好具体写明是哪些工作人员(如赛事保障、活动服务、接待等)、就餐时间地点、人数或事由,这样更清晰合理,审计或审核时更容易通过,仅笼统写“保障工作人员等”可能不够明确,建议补充细节。
补充细节业务人员的事情,
您好,业务人员报销备注“保障工作人员等就餐费”可以,但建议补充具体细节,比如:是哪个活动或项目的保障人员(如赛事、会议、接待等)、就餐日期和地点、多少人用餐、为什么需要就餐保障(如加班、外出工作、现场服务等),最好附上相关通知、名单或审批,这样更清晰合理,方便审核和审计确认费用真实性和必要性。