你好,需要把做的收入分录冲销。然后做赠送的分录

上月开的发票,做了主营业务收入,但是这个月才收到的货款,要怎么记账?是不是在本月还需要做一次开具发票的科目来平衡这笔收入?
老师,之前月份确认了收入的一笔账,本来是借应收账款 贷主营业务收入,也结转了成本的,本月老板签字同意赠送不收款了,我怎么调整这笔账呢?要冲销之前做的收入和成本,重新做账吗?
请问,有时候客户的货款错汇入到A公司,A公司再转回我司账上,我这笔账是做借方 银行存款 贷方 主营业务收入吗?这种转账方式需要什么附件说明吗?
请问一下 ,账里怎么体现往来公司名字 ,公户收到一笔A公司转来的本月收入款, ,需要走预收账款科目吗? 借:银行, 贷:预收账款-a公司, 再做一笔借预收 借:预收账款-a公司, 贷:主营业务收入 贷:销项 先走预收,再做一笔收入,有毛病吗有影响吗? 2、如果不走预收,就找不到这个公司了 直接:借:银行 贷:主营业务收入 贷:销项 这2种,哪种你们是怎么做的?
上个月的销售收入因为当时说不开票,做的是 借:应收账款 贷:主营业务收入 这个月补开了上个月这个收入的发票,需要缴纳税款了,这个月这个税款我应该怎么做进去
幼儿园购买厨房用品超过2000元有20项计入固定资产,需要一张一张做固定资产卡(用友U8),还是打包幼儿园厨房用品1套,做一个卡片?
老师,我们公司有个猪肉供应商,他们为了给有的客户开具专票,所以放弃了免税权。那我们公司是一般纳税人,他们又给我们开的是9%的普票,那我们是不是又不能抵扣进项,而且我们开具给客户(大学食堂)的销项发票也不能按照免税的开具?我们是购进又销售出去
老师,工资个税是是系统自动算的还是财务自己计算的呢。(董孝彬老师)
各位老师大家好,合作社的账务处理上,1、结转本年盈余,2、提取盈余公积,3、提取盈余返还。4、结转盈余分配,这些账务处理老师能详解一下吗,谢谢,包括分录的编写
你好,老师,我们是一家销售门的公司。我们给房地产销售门。今天房地产公司才做完结算,但是因为月份厂家已不在开票,我能下个月初再给房地产公司开具发票不?
老师,公司办的幼儿园购买厨房用,低于2000元,计入低值易耗品,高于2000元计入固定可以吗?
老师:母子公司,在2025年10月合并日时有合并报告,2025年12月的母公司合并报表,期初数是用合并日的吗
纯外贸公司有未分配利润,除了交个税还有其他的什么好办法能把未分配利润降下来
员工伙食费计入福利费 还需要通过应付职工薪酬科目过度吗?
老师, 请问下本年利润该怎么结转
怎么做分录
你好 把收入冲销的分录是 借:主营业务收入,应交税费—应交增值税,贷:应收账款 做赠送的 分录 借:营业外支出,贷:库存商品,应交税费—应交增值税
结转成本时也要做吧
你好,这个没有确认收入,就不需要再做结转成本处理的
哦好的,明白,那如果我收入不做直接做赠送分录可以吗
你好,如果你之前没有做收入分录,直接做赠送分录当然是可以的
退货回来1000件,重新包装900件,那么100件损耗的,直接做营业外支出就行了吧,那100件里面当卖次品50件,那么这50件再做主营业务收入,这样可以吗
你好 损失的,是计入营业外支出。 当次品卖,是计入收入的
哦好的,明白,,营业外支出都是成本价对吧
你好,是的,是这样的