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老师你好,如果季度销售额未达到30的话,做账的时候营业外收入是按3%记账还是按1%记账。如果超过30万呢?

2025-10-03 22:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-03 22:41

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齐红老师 解答 2025-10-03 22:45

未超30万按1% 记营业外收入(免的增值税额);超30万按1% 算增值税,减征部分不单独做账。

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2025-10-03
主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入         应交税费-应交增值税  如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
2023-10-08
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税 借:应收账款/银行存款  如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税1% 贷:营业外收入-税费减免 假如季末判断需要交税 计提附加 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借:应交税费-应交增值税1%         应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加       贷:银行存款
2024-06-05
你好,如果都是普通发票的,按照1%,超过30万的全部按照1%来交。
2024-07-01
不管知不知道,都需要做应交税费,应交增值税。如果不需要缴税的,季度末再结转到营业外收入里面。借银行放款或者应收账款贷主营业务收入,应交税费,应交增值税。 10月份缴纳 借应交税费、应交增值税贷、银行存款。
2024-10-17
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