老师正在计算中,请同学耐心等待哦
现在小规模纳税人3%的税率下降为1%,如果季度销售额不超过30万免征增值税,那免税的税额是按1%税额转入营业外收入吗?发票上的税率是1%
如果按现在的小规模政策,月销售额不超过10万、季度不超过30万才免税,如果超过了就全部不享受免税政策了,对吧?那我在记账的时候一开始按免税记得,直接含税价记到主营业务收入了,那后期超了不是前面的也不能享受免税了,那怎么弄?前面的账再调整?
老师你好:数电票收入的税额入账的时候还要另外做笔收入,季未的时候如果营业额没超30万要转入营业外收入是吗?
老师下午好请教一个问题,小规模1%增值税,如果季度未超过30万,减免税转出时按3%做账,还是按1%做账,如果超过30万,交1%增值税,2%需要做减免税转出吗?谢谢
你好 老师 如果外购的1万元的商品赠送给客户 视同销售做账小规模这个怎么做账 季度没有达到30万 增值税销项免税要做营业外收入吗
老师,开了3个体户,每个都绑定电商店铺,a个体是工厂,BC个体是销售,BC个体都是销售a工厂货物,3个体户都是同一个法人,那那BC个体成本票可以跟a个体要吗?
试用期可以不交保险吗
深水油田的的优惠是多少
经营所得A表第一季已产生经营收入但第二季度没有收入也没有支出申报的时候经营收入是第一季度累计的不能更改这就意味着要缴税可第二季度都没有收入和支出怎么申报呢
老师好,我公司是一般纳税人,本月有一张销售二手车的发票,如图1,但是购进这辆车的时候也是二手车发票,如图2是,但是我公司本月发票查询不含税销售额是包含这张发票的金额为11705210.24,但是呢,这张发票不是通过我们电子税务局开出去的,然后申报增值税的时候提醒让申报销售二手车的增值税呢,增值税自动生成的报表就没包含这个销售二手车的10000。 一般纳税人公司转让自己使用过的车辆,若该车辆购进时已抵扣进项税额,按照13%的税率缴纳增值税;若购进时未抵扣进项税额,按照3%征收率减按2%征收增值税。小规模纳税人公司转让车辆,按照3%征收率减按2%征收增值税。不过,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,自2020年5月1日至2027年12月31日,减按0.5%征收增值税。然后我这种情况到底是根据那种情况去申报呢?
老师每个月交增值税还要看增值税的波动率吗?
老师,老是提示这个:你申报增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数20556.12大于"营业外收入"栏次金额0,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏次。怎么回事?
老师您好!做代理记账报税,需要办一个什么营业执照?
老师你好,如果季度销售额未达到30的话,做账的时候营业外收入是按3%记账还是按1%记账。如果超过30万呢?
老师您好,水产养殖公司,小规模,能开房屋租赁发票吗
未超30万按1% 记营业外收入(免的增值税额);超30万按1% 算增值税,减征部分不单独做账。