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老师,老是提示这个:你申报增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数20556.12大于"营业外收入"栏次金额0,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏次。怎么回事?

2025-10-03 22:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-03 22:49

你们有增值税加计扣除,你把账务处理做到了哪个科目里面?

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快账用户6106 追问 2025-10-03 22:50

小规模公司,都是开的专票,都是直接做1个点的销项

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快账用户6106 追问 2025-10-03 22:51

减免的那两个点没做帐,不知道怎么做?

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齐红老师 解答 2025-10-03 22:54

那就没有问题,忽略提交

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快账用户6106 追问 2025-10-03 22:54

之前一直都是这样做的,没提示过,这个月就提示了不让提交

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快账用户6106 追问 2025-10-03 22:54

一提交就弹出这个提示,不让提交

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齐红老师 解答 2025-10-03 22:56

是因为这个季度刚增加的以前没有 那你先不要申报了,节后时候问一下你税务局 提示不对

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快账用户6106 追问 2025-10-03 22:59

就是这样

就是这样
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快账用户6106 追问 2025-10-03 23:04

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-04 07:18

对 就是这个季度新增的提示 你增值税减免了2%咱开的1% 减免的直接不需要做 做了营业外收入反而账务处理不平了

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