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老师,老是提示这个:你申报增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数20556.12大于"营业外收入"栏次金额0,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏次。怎么回事?

2025-10-03 22:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-03 22:49

你们有增值税加计扣除,你把账务处理做到了哪个科目里面?

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快账用户6106 追问 2025-10-03 22:50

小规模公司,都是开的专票,都是直接做1个点的销项

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快账用户6106 追问 2025-10-03 22:51

减免的那两个点没做帐,不知道怎么做?

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齐红老师 解答 2025-10-03 22:54

那就没有问题,忽略提交

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快账用户6106 追问 2025-10-03 22:54

之前一直都是这样做的,没提示过,这个月就提示了不让提交

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快账用户6106 追问 2025-10-03 22:54

一提交就弹出这个提示,不让提交

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齐红老师 解答 2025-10-03 22:56

是因为这个季度刚增加的以前没有 那你先不要申报了,节后时候问一下你税务局 提示不对

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快账用户6106 追问 2025-10-03 22:59

就是这样

就是这样
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快账用户6106 追问 2025-10-03 23:04

好的,谢谢老师

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-09-14
你这个收入你看是不是纳税调减了,如果纳税调减了,对应的支出呢,对应的支出你需要纳税调增的。
2023-05-19
同学您好 如果账套不改凭证而仅更改报表,这种做法是不规范的,可能会导致后续更多问题。 从正确的会计处理角度来说,所得税计提应该按照正确的总公司盈利额减掉分公司的亏损额,在符合税法规定的基础上准确计算应纳税所得额后计提所得税。 但由于你们已经进行了年报调整并补缴了所得税,这种情况下如果不调整账套凭证而直接改报表,容易造成数据混乱和不一致。建议与税务部门沟通,说明实际情况,尽量采取规范的会计处理方法,调整账套凭证以确保财务数据的准确性和连贯性。同时,应重视税务合规,避免类似瞒报收入的情况再次发生。
2024-08-30
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