不要管那个,根据自己做的营业外收入据实填报

在电子税务局平台企业所得税疑点信息提示表这里推送这个信息是什么意思,要重新申报或者更正吗? 小规模纳税人增值税所属期12月份申报表20行“其中:小微企业免税额”第三、四列“本年累计”中“货物及劳务”+“服务、不动产和无形资产”之和>该企业当年企业所得税年报A100000表第11行“加:营业外收入”数据。根据财税〔2008〕151号,直接减免的增值税和即征即退、先征后退、先征后返的各种税收(但不包括企业按规定取得的出口退税款),应计入企业当年收入总额。
外贸企业退税: 1.分录 借:其他应收款—出口退税 贷:应交税费—应交增值税(出口退税)及征退税率差分录 借:主营业务成本 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 。如果报关确认收入与申报退税不是同月,那么这两个分录何时做?确认收入当期计提?还是等申报退税后才做? 2.外贸企业还有一些小额要缴纳增值税的收入,那么公司日常费用取得专票可以抵扣吗?增值税法2026年不是有规定留抵税额可以申请退回吗?取得非出口相关专票进项税额可否抵扣做留抵后申请退不做转出? 3.征退税率之差产生进项税额转出是在操作申请退税确认金额后的当期在增值税附表二14栏填写吗?还是在哪个期间申报填写? 以上恳请老师帮忙解惑
您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数[35278.03】大于本栏次“营业外收入”金额【0.03】,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏,老师我这个该怎么办?
您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数【13516.99】大于“营业外收入”栏次金额【0】,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏 请问,这个账需要处理吗?
申报时,出现这样的提示“提示 您申报的增值税减征、免税、即征即退,加计抵减的合计数【92878.88】大于"营业外收入"栏次金额【900.01】,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏。” 什么意思?小规模企业不知道怎么回事。
老师出现这个提示怎么办呀?
一年以上合同资产必须重分类到其他非流动资产吗?
老师,公司项目塔吊倒塌公司陪了30万,签了赔偿合同,老师,我想问下这个合同需要缴纳印花税吗
郭老师 在线吗?刚刚次数用完了。
招标服务费应该计入那个科目
新成立的企业,7月份成立的,小型微利企业,印花税也是要报的吧?
电商收入按不开票收入计进去吗?
我们现在刚注册了一个公司,小规模,我们租房子装修出租给其他公司办公,开的普票,月不超过10万,季度不超过30万,也是销售小规模企业政策吗?
老师,我们公司是小规模,现在开了一个社区食堂,政府补贴我们装修费174000,但是政府喊我们公司开个发票,我应该怎么开发票规格,就是开票项目名称
老师,那个公司卖二手车卖,7月份个人开发票给公司普票含税价1500元,公司的账上是已经没有这个固定资产的了,请问我这个要怎么记账申报交税?
那还是直接报送
是的,直接报送就行了哈
到时候不会出现什么问题吧
不需要管那个,是系统漏洞,根据账面做的营业外收入据实填报就行 本身减免的2%增值税就已经体现再主营业务收入了,再填到营业外收入就重复交税了
好的,谢谢!
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。